你好,你6月份可以先暂估。 比如借管理费用,运费暂估,贷应付账款。 然后7月份做红字凭证冲减,再按照发票重新做。
追问: 老师这样吗?
回答: 你好,可以的,可以这样做。
追问: 库存商品是这样做吗?暂估入库
回答: 你好是的就是这样子做
追问: 那如果是去年的主营业务成本是不是要写以前年度损益调整?
追问: 就是这2万是从去年到今年的成本!那是不是去年的话要用以前年度损益调整?还是直接结转算了
回答: 你好直接结转算了,不要去搞其他的。
追问: 好的谢谢老师!
回答: 你好,不用客气的了。
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追问: 那如果是去年的主营业务成本是不是要写以前年度损益调整?
追问: 就是这2万是从去年到今年的成本!那是不是去年的话要用以前年度损益调整?还是直接结转算了
回答: 你好直接结转算了,不要去搞其他的。
追问: 好的谢谢老师!
回答: 你好,不用客气的了。