导读:按年预付房租会计核算怎么处理
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问另外预收预付挂着账,前一会计接收后只用应收和应付了,不处理可以吗?处理的话怎么处理?
答你好,预收和应收,预付和应付的同一个明细,都有余额?
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问报销单是会计先审核,经理签字,出纳付款,还是经理先签字,会计再审核呢?
答会计审核 后经理签字再给出纳付款
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问我合同价是20000万元,1一月预付1万,发票到了进行付款,财务会计和预算会计的账务处理是如何做。次月付第二笔尾款的时候,发票也到了,财务会计和预算会计又是如何账务处理。
答 你好; 刚刚系统原因; 不小心点错了;实在 不好意思 ; 对事业单位业务不太熟悉; 怕回复错误了 ; 麻烦你重新提问 备注下事业单位或者行政单位%2B具体问题描述下; 这样便于行政事业单位 方面的老师的针对性回复 你; 非常抱歉 。
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问预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
答借信用减值损失贷坏账准备,
借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
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问顺丰快递充值800元,收到发票是预付充值卡发票,请问可以报销吗?会计分录怎么处理?
答可以报销,计入预付账款。会计分录为:借:预付账款 800 贷:银行存款 800。
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问预付账款作为坏账损失的,怎么做账务处理?会计分录怎么写?
答同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款
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问老师,请教一下,预收和应收跨年没有核销,我怎么账务处理?
答预收账款是提前收了人家的钱,没有做收入吗?如果是的话,借预收账款贷主营业务收入应交税费。