导读:老师,我是内账会计,给客户垫付的运费怎么账务处理?
免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
-
问老师,求垫付员工工伤费用的账务处理,及社保报销后应如何处理?
答借其他应收款 贷银行存款
借银行存款 贷其他应收款
-
问公司没有现金,都是法人垫付报销费用,怎么做账务处理
答你好; 比如说 : 借管理费用 -办公费或 库存商品等 贷其他应付款-老板
-
-
问老师,企业用银行支付代垫运费,所产生的增值税。怎么处理
答你好 借其他应收款/应收账款,贷银行 不用管增值税 因为是代付款
-
问公司正处于筹建期,期内所发生的所有费用都是个人垫付的,如何账务处理?
答您好,借,长期待摊费用-开办费,或者管理费用-开办费等科目,贷,其他应付款,或者实收资本等科目。
-
问销货方收到代购货方代垫运费专票,增值税金该如何会计处理?
答您好!这个发票是开给销售方的吗?如果是代垫,严格来说,是应该开给购货方了。
-
问老师,一年前已故员工的医疗费用是另一个同事垫付的,今年才付这个费用,能入账吗?账务怎么处理
答你好,可以的。借,利润分配未分配利润。贷,应付职工薪酬。借,应付职工薪酬,贷,其他应付款。这个是做福利费。
-
问购买税控设备,如果会计垫付了款项,也同时也收到了发票。怎么进行账务处理?
答你好
借:管理费用,贷:其他应付款—会计
借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用
-
问老师请问4月的费用,个人垫付的收到发票了,5月在报销支付个人垫付的费用,这个可以吗?
4月份计借 管理费用贷其他应付款
5月份计借其他应付款贷银行存款是这样做吗?
答可以的,这样的账务处理可以
-
问朴老师销售商品代垫的运输费用会计分录
代垫的已销商品运杂费会计分录
答销售商品代垫运输费用
代垫时:
借:应收账款(代垫运费金额)
贷:银行存款(实际支付的代垫运费)
收回代垫运费时:
借:银行存款
贷:应收账款
代垫已销商品运杂费
代垫时:
借:应收账款(代垫运杂费金额)
贷:银行存款 / 库存现金(实际支付金额)
收到客户支付的包含运杂费的款项时:
借:银行存款(收到的全部款项)
贷:应收账款(商品款 %2B 代垫运杂费)