导读:多出的货款尾数怎么做账务处理
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问老师好,我们采购产品回来时对于一些尾款并没有支付,数月下来累计未付的尾款有十几二十元,这些未付的尾款供应商也不会催我们支付的,请问账上的这些未付账款怎么处理
答同学,你好
这些钱还需要支付嘛?
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问固定资产的尾款之前没有开具发票,没有计入固定资产卡片原值,现取得尾款发票,如何处理?
答你好,你的固定资产原值能修改吗?增加固定资产借、固定资产贷、银行存款。
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问我合同价是20000万元,1一月预付1万,发票到了进行付款,财务会计和预算会计的账务处理是如何做。次月付第二笔尾款的时候,发票也到了,财务会计和预算会计又是如何账务处理。
答 你好; 刚刚系统原因; 不小心点错了;实在 不好意思 ; 对事业单位业务不太熟悉; 怕回复错误了 ; 麻烦你重新提问 备注下事业单位或者行政单位%2B具体问题描述下; 这样便于行政事业单位 方面的老师的针对性回复 你; 非常抱歉 。
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问老师,公司货款,有一部分尾款没有收回来,跟客户沟通,最后是以折让的形式给他们的优惠,剩余的尾款就不要了,这种情况应该怎么处理呢?
答需要你们单位开具红字发票,根据红字发票编制如下分录:
借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
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问一个咨询服务合同,尾款决定給对方减免了,尾款也未开票,合同和账务怎么处理?
答你好,这是给对方的折让吗?如果是的话,合同调整一下,在多少天内付款减免多少就可以的。你账上借财务费用贷应收账款。
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问货到发票未到且已付部分货款时,会计账务怎么处理?
答借:预付账款 贷:银行存款【支付的部分货款】
做暂估入库分录
借:库存商品
贷:应付账款---应付暂估款
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问库存现金余额存在角分,如1.32元,这个尾数怎么处理?
答同学,你好,你的账物相符吗?如果不相符的话,需要垫付或者转出。
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问客户交了定金2、3年了,一直挂预收,我们不退定金,客户又不付尾款不要货了,咋处理?
答你好,转入营业外里面去比较合适
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问老师。我们公司有几个客户的账款一直收不回来。金额不大。都是尾款。这种账面上需要怎么处理。怎么做会计分录呢。
答同学,你好
转到营业外支出