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Excel学堂用户9436

请问购买固定资产分录借:固定资产 应交税费应交增值税进项税的 贷:应付账款,这样处理不对吗,为什么做完这个分录 进项税额明细账是借方负数余额

89 2025-05-28 16:16
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老师解答
2025-05-28 16:17

您好,这个分录对的,进项税额明细账是借方负数余额不是因为这个分录引起的,您看是哪一个分录做好明细里出现了负数

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Excel学堂用户9436
2025-05-28 16:18

追问: 没有负数 就是做完这个分录就是负数了

没有负数 就是做完这个分录就是负数了
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答疑老师
2025-05-28 16:19

回答: 您好,把这个分录点你,您把进项税做到贷方了,不是您写的这个分录

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你好,这个固定资产的发票有认证抵扣吗?
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你好 借;固定资产 贷;银行存款等科目
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你好,没做的是这么做的
2024-04-09
你好,结算固定资产清理费用,根据你这个描述,分录应当是这样才是啊 借:固定资产清理,贷:银行存款等科目 
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认证世记进项 没认证是记待认证进项。
2019-06-01
您好,这个的话,不是重复,第一次入账是不含税的固定资产价值,第二次是购置税
2024-07-05
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2017-11-19
对的,是的,是这么做的  然后次月的时候开始折旧的费用,这个不直接做费用
2023-07-21
没有取得专用增值税发票就没有进项税额的。
2016-08-20
清理残值 借:固定资产清理  140000       累计折旧30000 贷:固定资产170000 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2022-07-09
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