导读:审计论坛即通过各种报刊(自办)杂志电台等多种形式发表有关审计方面的文章如评论、浅淡、论坛、表彰等。
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问[图片][图片]老师,学术论坛服务这种开会展服务-会议费的发票?
答你好; 可以的; 这个是可以的
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问下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )。
A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层
B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责
C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用
D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
答A,B,D 选项A错误:内审机构受所在单位的直接领导,独立性受到一定的限制,其独立性只是相对于本单位其他职能部门而言的,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层选项B错误:注册会计师审计不仅对被审计单位负责,而且对社会负责;选项D错误:内部审计的结论对外保密,对本单位领导无法保密。
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问老师,2022年3月8日出具了审计报告,2022年5月1日修改审计工作底稿,补充审计结论,同时记录修改人的签名和理由及日期。为什么已经出具了审计报告,之后还能修改审计工作底稿、补充结论?
答这个没问题,只是进行简单的补充。并没有多做程序,也没有改变审计结果。
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问老师,您好!我公司是白酒生产企业,封坛货款10万元每坛,每坛赠送其他白酒若干箱,发票如何开具?
答按折扣方式开具,折扣以负数形式开具
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问审计工作底稿的归档期间是否不涉及新的审计程序或新结论?没有实质性变动?
答你好,60内除非发现了重大问题,一般这种情况很少见的,不然之前的审计程序有问题,审计师的水平有问题
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问老师,被审计单位存在关联方,打分不严谨情形,还存在供应商选择不严谨这种情况,审计结论咋写?
答供参考 :经审计发现,贵单位在关联方交易管理及供应商遴选环节存在内部控制缺陷,导致业务决策的客观性、公允性受到影响,存在利益输送风险与经营合规隐患。
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问老师,进行截止测试时,截止日后存在下一年的数据,属于跨期行为吗?审计如果存在我审计结论咋写
答您好,我为您解答该问题
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问老师好,
审计,利用专家工作这块的内容
与管理层讨论专家的报告,为什么要与管理层讨论呢?怎么理解?
答你哈,学员,简单理解
管理层是最熟悉公司情况的,特别重大事项,专家工作报告情况,管理层能够判断出真实情况