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内部会计控制案例分析

2022-02-12 来源:excel学堂 407

导读:《内部会计控制案例分析》是2004年新华出版社出版的图书,作者是熊筱燕、 闻佳凤。

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  • (1)通过分析案例1,说明“任人唯亲”会对企业带来哪些影响?请针对A公司筹资业务存在的问题拟订内部控制制度建设方案。 (2)通过分析案例2,说明公司的投资战略需要考虑哪些因素?请为海普瑞保持投融资平衡拟订内部控制制度建设方案。 (3)通过分析案例3,说明北方公司现金管理中存在哪些问题?请针对北方公司现金管理问题拟订内部控制制度建设方案。
    同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
  • 从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
    1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
  • 内部会计控制案例分析
  • 中国现在制造业内部控制企业的案例有么
    你好; 这个学堂暂时没有这方面的 举例案子的 
  • 1、分析“存款卖酒”行为对泸州老窖造成的影响 2、分析泸州老窖内部控制面临的风险 3、泸州老窖内部控制失效的原因是什么?内容控制有什么缺陷? 4、分析泸州老窖内部控制应如何整改? 5、请用波特五力模型分析泸州老窖的市场环境。
    同学你好!有资料吗
  • 老师,内部审计与内部控制审计到底有什么区别?他们都是注册会计师执行的吗?内部控制审计是内部审计的一部分吗?
    内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性

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