导读:已开销售专用发票,会计分录?
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问老师工程发票已开,的会计分录怎么出
答同学你好
很高兴为你解答
借 应收账款
贷 合同结算
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问合同价款6万,未开发票,已付2万,会计分录怎么做?
答你好,这个货物到了吗?
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问装修公司,预收工程款,并已开发票,怎样处理会计分录?
答您好,会计分录,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
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问请问老师,款项已收到,货物已发出,但暂未开票该如何做会计分录?
答你好。
借银行存款
贷主营业务收入
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问货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录
答暂估入库,借库存,商品贷,银行存款。
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问老师,当月没有开销项发票,进项发票已认证,会计分录怎么做合适?
答n你好,直接入待认证税费里面的呢,应交税费增值税待认证里面
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问刚开办的工业地产公司,购置一部车,未收到发票,已交购置税已开票,已交保险已开发票。此笔业务怎么做会计分录呢?
答借预付账款贷银行,购置税的
保险借管理费用保险费贷银行存款
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问收到合同预付款,已开增值税专用发票,怎么做会计分录
答您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
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问小规模纳税人,在本月开发票时开错,现已经开具负数发票了,请问会计分录怎样做
答同学,你好
是本月开具蓝字发票再开具红字发票吗??
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问本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
答你好
本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目
下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款