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财务包括会计和出纳

2022-12-05 来源:excel学堂 186

导读:需要同时在财务会计和预算会计中做出会计处理的业务包括

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  • 关于持有待售资产的计量,出售费用不包括财务费用和所得税费用。这句话什么意思,为啥不包括啊老师
    你好,因为交易费用是支付给第三方的,出售方收到的价款是售价减去交易费用的净额
  • 请问工会经费计提和缴纳账务处理是怎样的?计提工会经费的工资总额包括各种奖金、津贴和补贴,但是是不是不包括福利费?
    你好 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 缴纳 借应付职工薪酬贷银行存款等  企业所得税法实施细则:第四十一条 企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除。工会经费是以工资总额为基数计提。工资总额不包括福利费
  • 财务包括会计和出纳
  • 纳税总额包括哪些啊 个人所得税和工会经费包括吗
    你好,除个税以外的带税字的税
  • 老师,工商年报纳税总额是计提的还是实缴的?包括不包括工会经费和残保金
    工商年报纳税总额是是实缴的,包括工会经费和残保金
  • 老师好,企业汇算清缴时的会计资料有什么呢?是包括企业所得税和财务报表吗? 谢谢
    你好,财务报表科目余额表明细账 根据这些资料才能填写汇算清缴里面的明细数据
  • 一般纳税人一个会计年度销售额不超500万,是包括主营业务和其他业务收入,普票和专票合计数
    你好,销售额不超500万,是总的不含税收入金额,包括主营业务和其他业务收入(当然也包括普票和专票了)
  • 老师好,企业汇算清缴时的会计资料有什么呢?是包括企业所得税和财务报表吗? 谢谢
    你好,企业汇算清缴时的会计资料有:申报表,财务报表
  • 下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
    A,D在向治理层和管理层提供内部控制缺陷的信息时,注册会计师应当特别说明下列事项: (1)注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见(选项A正确); (2)审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序,并非对内部控制的有效性发表意见(选项B错误,选项D正确); (3)报告的事项仅限于注册会计师在审计过程中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的缺陷(选项C错误)。
  • 会计账务处理和会计凭证传递的区别 会计凭证传递是不是包括了账务处理?
    对,凭证传递包括了账务处理
  • 下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
    A,D在向治理层和管理层提供内部控制缺陷的信息时,注册会计师应当特别说明下列事项:(1)注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见(选项A正确);(2)审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序,并非对内部控制的有效性发表意见(选项B错误,选项D正确);(3)报告的事项仅限于注册会计师在审计过程中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的缺陷(选项C错误)。

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