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会计工作审计

2022-02-12 来源:表格网 323

导读:会计工作审计是对会计业务活动所提供信息的真实性、合理性、合法性及会计人员的素质进行的审核、稽查。主要有:(1) 会计内部控制制度审计,包括会计组织、财务制度、会计原理原则、会计纪律是否符合有关规定。(2) 会计凭证审计,包括原始凭证、记帐凭证的内容、数据、手续是否准确、真实,字迹有无异样、有无涂改、伪造、虚报、冒领款项等不法行为,凭证传递有无拖拉现象。(3) 会计帐簿审计,具体审查帐簿是否按规定设有总帐、明细帐、日记帐,帐证、帐实、帐帐、帐表是否一致,帐簿记载技术是否符合规定: 内容逐项记入帐内,数字准确,登记及时,结转分录正确,帐款分管、帐物分管。(4) 会计报表审计,审核会计报表的编报是否按国家有关规定办理,报表所反映的某一时期经济活动是否真实,其处理程序手续是否完备。(5) 会计处理技术审计,审查有无营私舞弊、弄虚作假行为。

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