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集团内部控制论

2022-02-12 来源:excel学堂 349

导读:《集团内部控制论》是2009年出版的一本图书,作者是王保平。本书能为企业管理人员提供专业性的参考意见,对企业集团内部控制的研究亦颇有助益。

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  • 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
    同学,你好,这个题应该选择ABCD, 对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注。例如:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项C)等。
  • 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
    同学,你好,这个题应该选择ABCD,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注。例如:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项C)等。
  • 集团内部控制论
  • 老师,我公司原属于集团内部与外部共同控股子公司,现在集团内部分批收购了外部的股权,集团收购股权期间,我公司这边需要做账务处理吗? 怎么做账?
    你好,对于你们公司来说的话是借,长期股权投资贷,银行存款。
  • 老师 集团内部拆借的利率有范围限制吗
    按银行同类同期贷款利利率
  • 我目前在做一家国企集团内审,子公司是一家建筑公司乙方,请问老师,如何内审如何开展 我是审计 内审不是内部控制口径审计
    你好,同学 一般重点审计重点科目 比如收入,成本,工资,等报表金额大的科目

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