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工资做账会计分录

2022-11-18 来源:excel学堂 95

导读:退回工资会计分录怎么做账

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  • 老师,工资发放,走公账和私账做会计分录记账,可以记在一个会计分录吗,还是单独记账?
    同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
  • 这个工资计提会计分录怎么样做呢?发放工资又怎么样做分录?
    您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
  • 工资做账会计分录
  • 老师,职工工资、社保计提的会计分录,和发放工资缴纳社保的会计分录如何做?
    计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
  • 老师,工资表怎么做会计分录
      1、计提工资用分录   借:管理费用-公司经费-工资   借:管理费用-董事会费-工资   借:制造费用-工资   借:生产成本-基本生产成本-工资   借:销售费用-工资   贷:应付职工薪酬-工资   2、计提五险一金   借:应付职工薪酬-工资(应发工资数)   贷:库存现金/银行存款(实发工资数)   其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额)   其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额)   应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额)   3、实际交纳   借:其他应付款-养老/医疗等   其他应付款-住房公积金   应交税费-应交个人所得税   贷:银行存款   4、发放工资用分录   借:应付职工薪酬-工资   贷:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额)   贷:有关科目-有关细目(实发生额)   贷:银行存款(实发生额)   贷:库存现金(实发生额)
  • 23年工资少计提了7000,一月份做账,怎么进23年成本?怎么做会计分录
    你好同学,可以通过以前年度损益调整科目,在所得税汇算清缴的时候把这笔费用加进去
  • 老师好!计提临时工小张的工资,工资还没有发放,计提如何做会计分录?发放的时候又如何做会计分录?麻烦老师指导
    你好这里小张在哪个部门工作?
  • 计提工资有个税的,怎么做会计分录
    你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费—应交个人所得税
  • 这个工资会计分录怎么样做呢?
    您好,请问是什么业务呢
  • 老师,计提工会经费时的会计分录如何做账
    你好,计提工会经费的会计分录 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—工会经费 
  • 有个税的工资会计分录怎么做
    企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款

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齐红 | 金牌答疑老师

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