导读:支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
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问支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
答你好
这个是出纳支付前会计就要审核了,支付后再做账的
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问老师,支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
答您好,这个是出纳做账的
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问一般纳税人本月只有销项税额需要转出吗?完成的会计分录怎么做账,支付的时候的会计分录
答您好,需要的,月末都要结转增值税,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
支付时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行
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问财务部开出一张支票 支付上月工资 会计分录怎么写?
答财务部开出一张支票 支付上月工资 会计分录怎么写?
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问研发费用会计分录
借:研发支出一费用化支出/资本化支出
贷:原材料、应付职工薪酬等
那研发费用加计扣除会计分录怎么做?
答你好
不需要的,这个加计扣除是计算数据,并不是分录的
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问已经支付了的,但是不会取得发票的支出,会计贷记在应付,我现在想走平要怎么写分录
答关键是支付的目的是买啥?有相关的单据没?
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问行政事业单位,如单位工程款支出开了发票1000元,实际支出500元,工程只能付500元,未付500元可以挂往来吗?列支可以做1000元吗?会计分录预算会计及财务会计怎么做?
答同学您好,未付500可以挂往来,列支也可以做1000,
财务会计分录,
借:在建工程(或业务活动费用、单位管理费用) 1000
贷:银行存款 1000
其他应付款 500
预算会计分录,
借:行政支出(或事业支出) 500
贷:资金结存—货币资金 500
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问2019年将支付城镇土地使用税滞纳金误计入支付城镇土地使用税,查处后将滞纳金改计入营业外支出,这种操作会影响原来财务报表的资产负债表吗,具体怎么影响的
答你好,是应当计入 营业外支出,错误的计入了 应交税费—土地使用税?
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问2021年发生的工会筹备金计入了 “其他应付款”,没有通过“应付职工薪酬”核算,在汇算清缴的时候,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》表中“工会经费支出”怎么填写呢
答你好看,你其他应付款工会经费的站在金额看贷方发生额合计
实际金额和税收金额看借方发生额合计,只要会犯,性交之前缴纳了都属于实际金额和税收金额
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问企业购买理财产品支付的钱,怎么做会计分录(近期内不会出现收益)
答你好 是短期可以出售的理财吗 ?