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内审会计职责

2022-11-03 来源:excel学堂 126

导读:对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?

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职称:注册会计师,中级会计师

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  • 公司内审计部门主要职责有哪些?
     内部审计的主要内容有:   1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。   2、检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围;   3、检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;   4、检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。
  • 下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
    A,B,D 选项A错误:内审机构受所在单位的直接领导,独立性受到一定的限制,其独立性只是相对于本单位其他职能部门而言的,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层选项B错误:注册会计师审计不仅对被审计单位负责,而且对社会负责;选项D错误:内部审计的结论对外保密,对本单位领导无法保密。
  • 内审会计职责
  • 会计岗位的职责和主要内容
    会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。 三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。 六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。 七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。 十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 会计的岗位职责 (1)按照会计制度及有关规定,结合本单位的具体情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;   (2)参与经营决策,主持制定和考核财务预算;   (3)经常研究工作,总结经验,不断改进和完善会计工作;   (4)组织本单位会计人员学习业务知识,提高会计人员的素质,考核会计人员的能力,合理调配会计人员的工作。
  • 请问财务的职责是否可以概括为内控+外审?如果不是请补充。如果是那么内控薄弱的基础上,外审会怎么样?
    同学你好,财务在管理上的职责确实有内控的内容,外审一般是指的外部第三方的鉴证业务。
  • 审计师职责是什么呢?
    制定审计计划、工作方案和具体实施方案 落实经济责任审计和各项内、外部审计,根据国家有关制度和企业相关规定,进行调查取证 对审计单位的财务收支、专项资金使用和核算情况进行核查 对经营成果的真实性、准确性、合法性、效益性进行审计 协助组织并参与重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动 分析审计证据,编审工作底稿,撰写审计报告 对审计工作的相关资料、文件进行归档管理 收起 入门指南
  • 老师,成本会计的工作内容及职责是什么?
    同学你好 成本会计的工作内容包含:负责工厂的成本核算、对原材料的购进,发出,完工产品的入仓,销售出仓,退回等及生产过程进行管控和监督、对每日车间统计所做的原材料/半成品进出存日报表。 成本会计的工作职责包含:负责公司项目成本预算控制,财务分析、编制费用月度和季度成本计划、预测未来成本水平,编制一定时期成本计划。
  • 审计师的工作职责是什么呀?
    1、按照国家的相关规定对企业进行审计细则的制定,并交给上级审阅; 2、对公司部门的财务目标进行控制审核与纠正; 3、协助政府部门或会计事务所进行审计; 4、查处公司内部的挪污公款、滥用职权、违反财务制度等行为; 5、不定期地对公司的财务收支以及专案支出进行审计; 6、参与公司的重大活动以及经济合同的审计,并对自己所负责的审计项目编写报告、提出建议; 7、将所有负责的审计项目的资料以及调查收集的文件进行妥善保管与保密; 8、完成领导交办的其他事务。

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齐红 | 金牌答疑老师

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