导读:计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
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问老师 像业务招待费等会计分录 应该借:管理费用 应交税费 贷:银行存款 后面再做进项转出 还是直接做借:管理费用 贷:银行存款
答直接做后面的
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问支付的费用没发票怎么入账?会计分录怎么写?借管理费用贷银行?还是借应付账款贷银行
答你好,是的,你可以正常计入管理费用,但是没有发票不能拒绝扣除。
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问计提工会经费,借,管理费用—工会经费,贷,应付职工薪酬—工会经费,那现在返回了,我这样做还对,借,银行存款,贷,管理费用(借方负数金额)
答那现在返回了
借,银行存款
贷:其他应付款—工会经费
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问老师之前会计把账做错了她是这样做的借:管理费用 贷:其他应付 ;借:管理费用 贷:银行存款。导致账上还挂着其他应付;怎么调账?
答你好,
修改一下
借:其他应付款
贷:银行存款
把错误的凭证说明一下,怕时间长忘了。
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问为什么计提福利费要 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 袋银行存款,不能直接借管理费用-福利费 袋银行存款
答你好; 准则要求; 为员工支付的 支出要走应付职工薪酬科目过度
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问老师,付员工工作餐的分录,第一种,借,管理费用,贷,应付职工薪酬/福利费。借,应付职工薪酬/福利费 贷,银行存款。
第二种,借,管理费用,贷银行存款
公司用小企业会计准则,分录那个正确呢?
答一般是按第1种方式做
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问小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。
原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。
正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。
调整分录要怎么写?
答同学,你好
借:现金
贷:其他应付款
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问去银行柜台办业务扣的钱应该计入财务费用还是管理费用
答去银行柜台办业务扣的钱应该计入财务费用