导读:计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
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问会计服务费应该怎么入账
借管理费用一会计服务费
贷银行存款
对不对
答你好 是的 分录是正确的。
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问老师 像业务招待费等会计分录 应该借:管理费用 应交税费 贷:银行存款 后面再做进项转出 还是直接做借:管理费用 贷:银行存款
答直接做后面的
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问18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在如何更正
答你好,计提时,借管理费用一工会经费,贷应付职工薪酬一工会经费,缴交时,借应付职工薪酬一工会经费,贷银行存款
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问支付的费用没发票怎么入账?会计分录怎么写?借管理费用贷银行?还是借应付账款贷银行
答你好,是的,你可以正常计入管理费用,但是没有发票不能拒绝扣除。
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问一笔借款的,借:其他应收款,贷:银行存款,和一笔加油的,借:管理费用-车使费,贷:银行存款,这两笔会计分录可以合一块写吗,借:其他应收款,管理费用-车使费,贷:银行存款
答你好!
可以的。
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问借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000.
答您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
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问之前计提时做的是,借:管理费用-管理人员工资,销售费用-销售人员工资贷:应付职工薪酬-职工工资应付职工薪酬-社保现在银行支付社保借:管理费用-社会报销销售费用-社会保险应付职工薪酬-社会保险贷:银行存款银行发放工资借:应付薪酬-职工工资贷:银行存款这样做对不对呢
答您好,正确的,不过个人社保用其他应收款,因为不属于公司承担的,不属于应付职工薪酬
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问税控盘。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费 贷:管理费用 和 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费 借:管理费用(红字)有什么区别
答两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
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问银行开户的费用应该计入财务费用还是管理费用
答你好,银行开户的费用计入管理费用科目核算