导读:预付在建工程款和工程竣工验收后付款分别怎么做会计分录
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问工程包给包工头的,现在打给他预付款,怎么计入会计分录
答你好
借:预付账款
贷:银行存款
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问以前会计付工程款的时候,借:在建工程贷:银行存款,现在收到发票,我怎么做分录
答你好,借应付账款贷在建工程
借在建工程
进项
贷应付帐款
这个没有完工吗?
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问我们公司在基建期,预付的工程款可以 借:在建-预付工程款 贷:银存 收到回票以后借:在建 进项税 贷:在建-预付工程款么?
答可以的,可以如你分录处理。
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问你好老师 公司支付一笔大额工程款预计300万,未收到发票如何做会计分录,做预付账款-单位 贷银行存款吗。收到发票后做在建工程 贷预付账款-单位 那怎么做长期待摊呢 工程款得摊销处理吧
答你好,摊销或者转入在建工程收到发票
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问老师:建筑业营改增后,预收业主的工程款,在收到预收款时就要确认工程收入,请问我怎么做会计分录?
答您好!您可以直接借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税就可以了。
按税法来讲本来就要按完工程度结算收入的。
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问在建工程工程款已全部支付,但是工程结算审定表的审定金额小于在建工程支付的金额,这个差额怎么做会计分录处理
答同学,你好
工程结算会计分录:
(1)登记实际发生的合同成本
借:工程施工
贷:应付工资、库存材料等
(2)登记已结算的工程价款
借:应收账款
贷:工程结算
(3)登记已收的工程价款
借:银行存款
贷:应收账款
(4)登记确认的收入、费用和毛利
借:工程施工——毛利
主营业务成本
贷:主营业务收入
(5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲
借:工程结算
贷:工程施工
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问房地产公司每月支付工程款计入预付账款,本月收到建筑工程开具的增值税专票,发票已认证,会计分录如何做?
答您好,借 开发成本 进项税额 贷 应付账款