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应付账款做账

2023-04-06 来源:excel学堂 45

导读:预付账款应付账款应收账款怎么做分录

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  • 购进存货做应付账款-暂估,收到发票记应付账款,冲暂估。应付账款-暂估与应付账款之间的差额怎么做账?
    同学你好,上月暂估材料会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-暂估 这个月收到发票时,要冲回上月暂估会计分录: 借:原材料(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 一般应付账款-暂估与应付账款之间是没有差额的
  • 应付账款多付了2万,下个月做账,借,应收帐款,贷,应付账款吗?
    您好,多付的不需要调整,留在以前再合作发生后自动冲减。
  • 应付账款做账
  • 注销时应收账款 应付账款 预收账款 预付账款应该如何做账务处理?
    一、企业注消前,应该先进入清算。 企业清算账务处理的步骤为:编制解散的资产负债表;核算清算费用;核算变卖财产物资的损益;核算及收回账面债权,清偿债务及损益;核算弥补以前年度亏损;核算剩余财产及其分配;编制清算损益表,清算结束的资产负债表。 二、帐务处理 1. 于终止经营日编制资产负债表,这和正常经营日的资产负债表编制相同。 2.清算费用:清算组成员的各类报酬及财产变卖,债权债务处理过程发生的一切费用。 (1)支付清算费用 借:清算费用 贷:银行存款、应收票据等相关科目 (2)结转清算费用     借:清算损益       贷:清算费用 3.核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时     借:原材料       贷:清算损益    (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销    借:清算损益      贷:无形资产、递延资产、预提费用等   (3)固定资产拍卖得收入          借:银行存款       借:累计折旧      贷:固定资产        贷:清算损益    (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户     借:清算损益       贷:利润分配--未分配利润 4.核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 贷:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 贷:清算损益 (3)将上述清算净损益转入未分配利润账户。 借:清算损益 贷:利润分配--未分配利润 5.核算弥补以前年度亏损的帐务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税金--所得税 借:应交税金--所得税 贷:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的帐务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配。 借:资本公积、盈余公积、利润分配--未分配利润 贷:现金、银行存款 6.编制清算损益表、清算资本的资产负债表
  • 未收账款跟应收账款一样吗?未付账款跟应付账账一样吗?如果不一样,有什么区别?怎么做应收账款表,怎么做应付账款表?
    您好 未收账款是应收账款借方余额 未付账款是应付账款贷方余额 要看余额方向的 您可以打开下面链接选择适用的下载 https://www.acc5.com/search.php?word=应收账款&type=download_model https://www.acc5.com/search.php?type=download_model&word=应付账款
  • 预付账款、应付账款、应收账款、预收账款、其他应收款、其他应付款这些实际操作该怎么做啊
    你好 这个要看你实际业务是什么 比如 你同一个客户的话 你最好是用一个预付账款和应付账款选择一个即可。 应收账款和预收账款也是一样的 。 其他应收款是资产 你付款后期要收回来的 挂其他应收款 。 其他应付款是负债表示你早晚都需要支付的钱 。
  • 老师,当预付账款大于应付货款时怎么做分录, 还有预付账款小于应付账款时怎么做
    你好 你是两个科目同时用的 那就是在发生哪个科目正常记就可以
  • 内账,应付账款,未付款如何做记账凭证?
    你好,你这个是什么意思呢。
  • 能做分录借应付账款,贷应付账款-法人么?
    你好!实际业务是什么?一般是不可以的

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齐红 | 金牌答疑老师

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