导读:用友U8,能不能跨年反结账,如何操作?
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问用友u8+16固定资产月未如何结账,
答 操作:固定资产 – 折旧与摊销 – 读取数据 – 折旧计提 – 生成凭证 一般系统里做完增加,减少,调拨后,最后一步计提折旧。计提折旧后自动生成折旧凭证。
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
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问用友U8如何填凭记的科目
答同学,你好
科目是你自己输入的
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问老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问老师用友U8系统录完凭证怎么结转损益结账呢?、
答先设置好期间损益结转的会计分录期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为4103本年利润
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问有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
答同学,你好
总账,期初
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
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问用友u8,10月固定资产卡片要修改,现在11月份账已经做齐,己审核凭证己记账,只是11月还没有结账呢,如何反结账到10月?
答你好
按Ctrl%2BShift%2BF6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账
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问用友GRP-U8.B版软件如何新增用户 这个财务软件在那里录期初余额
答你好,你这右边模块点开没有?
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问用友u8,10月固定资产卡片要修改,现在11月份账已经做齐,己审核凭证己记账,只是11月还没有结账呢,如何反结账到10月?
答同学直接反结帐就可以,不用11月结账后再反结帐