导读:用友U8,能不能跨年反结账,如何操作?
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问用友u8+16固定资产月未如何结账,
答 操作:固定资产 – 折旧与摊销 – 读取数据 – 折旧计提 – 生成凭证 一般系统里做完增加,减少,调拨后,最后一步计提折旧。计提折旧后自动生成折旧凭证。
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
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问请问用友u8如何计算并结转所得税费用?
答你好
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税
结转,借;本年利润,贷;所得税费用
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问用友u8:如何预付冲应付?
答用友u8怎么通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务?用友u8预付冲应付的操作步骤?
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问用友U8如何填凭记的科目
答同学,你好
科目是你自己输入的
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问老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问用友U8利润表上期金额这一栏数据如何生成,公式如何设置
答在本期金额公式的基础上,设置公式中的“月”为“月-1”;
例:营业收入,上期金额的公式应该是FS(6001,,年,月-1,贷)+FS(6051,,年,月-1,贷)。
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问老师用友U8系统录完凭证怎么结转损益结账呢?、
答先设置好期间损益结转的会计分录期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为4103本年利润
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问有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
答同学,你好
总账,期初
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦