导读:如何在用友u8反记账?
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问用友U8如何填凭记的科目
答同学,你好
科目是你自己输入的
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问用友u8+16固定资产月未如何结账,
答 操作:固定资产 – 折旧与摊销 – 读取数据 – 折旧计提 – 生成凭证 一般系统里做完增加,减少,调拨后,最后一步计提折旧。计提折旧后自动生成折旧凭证。
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
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问用友U8 材料出库单怎么恢复记账
答在用友U8系统中,恢复材料出库单记账的操作步骤如下:
1.打开用友U8软件,登录系统,输入账套号,点击“确定”进入账套。
2.点击“报表”,在报表菜单中点击“凭证辅助核算”,进入凭证辅助核算界面。
3.在凭证辅助核算界面中,点击“恢复记账前状态”按钮,系统将恢复到记账前状态。
4.确定恢复记账前状态后,请点击“确定”按钮,系统就会将记账前状态恢复成功。
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问U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
答您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
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问用友系统反记账怎么弄?
答您好
打开用友软件,依次点击总账→期末→对账
在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,
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问老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问用友GRP-U8.B版软件如何新增用户 这个财务软件在那里录期初余额
答你好,你这右边模块点开没有?
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问老师,请问下用友U8系统存货的记账到生成凭证的过程怎么操作
答一、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方,过滤相关内容,可以合成,也可以选择生成。
二、用友存货核算生成凭证,要做两个设置
1、是收发类别,出库要有产成品入库。
2、是在存货核算中设置收发类别的对方科目,比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后,只要做了产成器入为,存货核算都会生成相应的凭证。
三、收发类别是存货核算与财务中最重要的接口,收发类别设置得起细,则对方科目也可以设得很细,这样,生成的凭证也就很细。比如入库,有采购入库,半成品入库,包装物入库,低值易耗品入库,产成品入库等等,它们的对方科目都是不一样的。
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问用友u8,10月固定资产卡片要修改,现在11月份账已经做齐,己审核凭证己记账,只是11月还没有结账呢,如何反结账到10月?
答你好
按Ctrl%2BShift%2BF6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账