导读:用友T3财务软件年度结账怎么做,具体步骤是什么
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问老师您好,请问用友T+财务软件年末结账之前要怎么做,结账得步骤和结账之后怎么做
答同学你好
这个就是直接点结账就行
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问用友软件t3标准版怎么做完凭证后,审核结转损益结账的步骤流程,谢谢
答般填完凭证,审核,然后记账、期末结转,后面必须要谁先,可以包含未记账凭证进行损益结转也可以记账后结转
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问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
答1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。
2. 反结账:
• 进入“期末处理”或“结账”功能模块。
• 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。
• 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。
3. 反记账:
• 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。
• 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。
4. 修改凭证:
• 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。
• 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。
• 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。
5. 重新记账:
• 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。
• 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。
6. 重新结账:
• 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。
• 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。
请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
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问老师,用友U8月末账务处理软件操作步骤是先做期间损益结转吗?期间损益结转是手动结转吗?软件结转先后流程是什么?先从哪步开始?
答您好,先把前面的凭证,记账,然后做期间损益结转,再把这个凭证记账。
最后结账
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问我们两个公司两个财务,一个金蝶软件一个用友软件,现在那个用友软件的内账要交给金蝶软件的财务做内账,那该怎样处理好呢,金蝶软件的再下载个软件软件,当时用友软件买来只能装一台电脑,
答那需要看你们买几个站点,要是买了多个才可以同时几个人使用金蝶用友才可以,你们是单机版吧?
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问老师,用友财务软件咋期初开账
答你好,期初开账,是中途建账的意思吗?
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问有用友财务软件练习吗
答咱们这里的实操是快账财务软件,没有用友哈~
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问公司没有金蝶用友软件怎么做账啊也没有财务记账系统
答同学您好,没有财务软件,手工账,需要购买的:现金明细账、银行存款明细账、三栏式明细账、空白凭证、十三栏式期间费用明细账、应交税费明细账、总分类账。
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问老师,请问下用友U8系统财务会计在应收应付的操作步骤
答https://www.docin.com/p-1220304512.html
同学你好
你可以看下这个
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问用友软件t3标准版怎么生成或调出21年10-12月的现金流量表,请给具体操作步骤,谢谢
答同学您好,录入会计凭证的时候有没有录入现金流量项目指定。进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选日期等条件