导读:应付账款中有一个转账里怎么做的用用友财务软件操作步骤是什么呢?
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问老师您好,请问用友T+财务软件年末结账之前要怎么做,结账得步骤和结账之后怎么做
答同学你好
这个就是直接点结账就行
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问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
答1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。
2. 反结账:
• 进入“期末处理”或“结账”功能模块。
• 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。
• 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。
3. 反记账:
• 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。
• 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。
4. 修改凭证:
• 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。
• 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。
• 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。
5. 重新记账:
• 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。
• 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。
6. 重新结账:
• 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。
• 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。
请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
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问老师,用友U8月末账务处理软件操作步骤是先做期间损益结转吗?期间损益结转是手动结转吗?软件结转先后流程是什么?先从哪步开始?
答您好,先把前面的凭证,记账,然后做期间损益结转,再把这个凭证记账。
最后结账
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问用友t3从填制凭证到结账,操作步骤能写下吗,还有反结账操作步骤
答填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账
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问用友软件t3标准版怎么做完凭证后,审核结转损益结账的步骤流程,谢谢
答般填完凭证,审核,然后记账、期末结转,后面必须要谁先,可以包含未记账凭证进行损益结转也可以记账后结转
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问老师,请问下用友U8系统财务会计在应收应付的操作步骤
答https://www.docin.com/p-1220304512.html
同学你好
你可以看下这个
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问老师 我能不能通俗的理解为,实操是财务软件+办公软件,就是金蝶用友,Excel和word的基本操作。
答您好
实操有报税 开票 账务处理 财务软件 办公软件
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问老师 我能不能通俗的理解为,实操是财务软件 办公软件,就是金蝶用友,Excel和word的基本操作。
答学员您好,是的,对的这些内容都有。