导读:用友u8怎么进行反记账操作
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问用友u8反结账,反审核怎么操作
答账务处理-期末处理-反结账。
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问老师,用友反结账,反记账,怎么操作呢?
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问你好, 用友反记账怎么操作呀?
答同学你好
是用友哪个版本的
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问会计用友软件反记账怎么操作谢谢
答你好
你的用友什么版本?
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问哪个老师可以解释用友T3反结账反记账怎么操作
答您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表
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问用友u8怎么反结账呢
答https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=1610017158&spver=1&rcer=Q9PEmk2kVIvu-wIIl
看看这里对你有帮助
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问老师,用友U8怎么反结账
答同学,你好
在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!
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问老师,用友反结账怎么操作
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问老师,请问下用友U8系统存货的记账到生成凭证的过程怎么操作
答一、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方,过滤相关内容,可以合成,也可以选择生成。
二、用友存货核算生成凭证,要做两个设置
1、是收发类别,出库要有产成品入库。
2、是在存货核算中设置收发类别的对方科目,比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后,只要做了产成器入为,存货核算都会生成相应的凭证。
三、收发类别是存货核算与财务中最重要的接口,收发类别设置得起细,则对方科目也可以设得很细,这样,生成的凭证也就很细。比如入库,有采购入库,半成品入库,包装物入库,低值易耗品入库,产成品入库等等,它们的对方科目都是不一样的。