导读:预收账款25000,应收账款24975怎么做会计分录
免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
-
问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
-
问老师,预付账款无法收回怎么做会计分录?
答您好,可以记入管理费用的坏账,但是要有证明,证明无法收回
-
-
问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
-
问老师,从预收款中多退了1元钱给客户,怎么做账呢,会计分录怎么做呢
答借营业外支出贷银行存款
-
问第二笔业务怎么写会计分录预收账款放应收账款借方嘛
答您好, 没错的 就是这么做的。
-
问预付账款和预收账款在付款和收款时的会计分录?如果后来生意没做成,退回款项了,又如何做分录呢?
答付款借;预付账款 贷;银行存款
收款借;银行存款 贷;预收账款
退回做收款相反分录
借;预收账款 贷;银行存款
-
问预付账款作为坏账损失的,怎么做账务处理?会计分录怎么写?
答同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款
-
问预收账款冲应付职工薪酬会计分录怎么写,老师
答您好,是应付职工薪酬,这个再贷方是吗,这个
-
问往来账调账是做红冲还是相反的分录,18年年底将预收款项合并入应收账款科目,再19年1月份,要转会预收账款科目,怎么做分录
答你好。可以做相反分录的。18年底
借:预收账款 贷:应收账款。