导读:员工向公司借款会计分录还款时候分录
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问请以政府单位员工借款5000元出差,出差结束后报销4500元场景列出会计分录,财务会计和预算会计分录分别是什么?
答借:业务活动费用(或单位管理费用)
贷:银行存款
预算会计做分录
借:行政支出
贷:资金结存…货币资金
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问老师,办公室员工预支了500工资,预支的时候我做的分录是 借其他应付款 贷库存现金,她原工资6000减预支500.在发5500.发工资的时候会计分录
借方应付职工薪酬 贷其他应付款,这样对吗?是不是还少一比分录呢
答您好,您的会计分录逻辑是对的,借:应付职工薪酬 6000 贷:其他应付款500 银行存款5500
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问行政单位会计
单位人员借款,从预算内资金借给他1000,过后他拿回原始单据冲销800,交回现金200。求完整财务和预算会计分录。
答从预算内资金借给他1000,借 其他应收款 1000贷 银行存款1000
拿回原始单据冲销800,交回现金200
借 事业支出 800 库存现金200
贷 其他应收款1000
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问6月2日,出纳预支员工500元差旅费,6月8日,员工回来报销实际差旅费300元,并交还200元。6月2日的分录:借:其他应收款 500 贷:库存现金 500,6月8日的分录为:借:差旅费 300 贷:其他应收款300 借:库存现金 200 贷:其他应收款200.
以上会计分录正确吗?
答你好!是的,你的理解很对
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问企业代交员工罚款,在员工工资扣除,会计分录怎么写
答你好
借应付职工薪酬
贷 营业外收入 罚款
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问支付1年房租(201912-202011房租)
没收到发票会计分录是:
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票会计分录是:
借:?
贷:?
每月摊销会计分录:
借:管理费用
贷:预付账款
答收到发票时每月的摊销分录是正确的
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问老师,事业单位支付临工工资财务会计分录:借:其他应收款贷:银行存款,那么预算会计的分录咋做?
答你好!
借:事业支出
贷:资金结存-货币资金
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问老师好,公司预付员工工资的分录是这样写吗:借 预付账款 贷 银行存款 。借 应付职工薪酬 贷 预付账款。
答你好,不可以,预付账款不能核算职工薪酬的
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问这两个会计分录和预算会计分录怎么做啊?第一个是借在建工程60贷财政拨款收入60。预算是借事业支出60贷财政拨款预算收入60么?
答同学你好,第一个分录是你说的那样做
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问公司收到银贷款,然后借给员工A,过几天,员工A还款到公账,过几天又借给非员工B,过几天员工 C帮非用工B换了一部分借款,请问这个会计分录怎么做,这些还款到公账的钱应该不用缴纳印花税吧,只是还贷款。摘要该怎么写?
答您好
收到银行存款
借 银行存款
贷 短期借款
借款给员工A
借 其他应收款-A
贷 银行存款
收到A员工还款
借 银行存款
贷 其他应收款-A
借款给B
借 其他应收款-B
贷 银行存款
收到C员工替B还款
借 银行存款
贷 其他应收款-B
还款到公账的钱不用缴纳印花税