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见义勇为申报条件及申报流程

2023-02-22 来源:excel学堂 56

导读:主要税种纳税申报流程及计税主要知识点总结知识框架:1.增值税申报流程及重要报表项目计算2.消费税申报流程及重要报表项目计算3.企业所得税申报流程及重要报表项目计算4.个人所得税申报流程及重要报表项目计算5.印花税申报流程及重要报表项目计算

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  • 申请为小薇企业需要什么条件,申请流程是怎样
    根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。 符合条件就行 不用申请
  • 北京 软件即征即退办理流程以及如何申报
    你好同学,1、准备以下资料到税务窗口办理“软件产品增值税即征即退资格备案”手续。 a、税务资格备案表 b、著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》 c、省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的《软件产品检测报告》 注意事项:备案时需留意税务经办人员是否勾选的行业是工业企业,同时还需注意是否开通增值税软件销售16%的税种,以免影响后续增值税即征即退报税。 2、软件产品增值税即征即退备案表格提交后,一般1-5个工作日内税政科的相关负责人会通知经办人员下户核实的具体时间。企业应事先准备好以下资料: a、公司实际经营地址须与营业执照上面的地址一致,如不一致需要有充分合理的理由向税政人员解释; b、相关软件产品的软件著作权和软件产品检测报告原件以及复印件 c、研发人员需要演示各个软件产品,和税政人员讲解软件的相关模块以及该软件的功能; d、会计人员需要准备好账务处理资料,尤其是研发费用的具体明细归集,税政人员会根据归集的研发费用具体明细核查相关的研发费用是否属实; e、工资表上的研发人员、管理人员需到场,以防税政人员随时询问相关人员,以证实研发人员的真实性。 税政人员实地核查完成后,1-5个工作日内会给企业开通“增值税申报表即征即退货物及加工修理修配劳务”模块。(如果未开通销售软件税种,只有服务税种,则只能开通即征即退服务模块。) 二、软件产品退税流程: 1、企业于次月申报期内申报增值税后,即可向税政科预约递交以下退税资料,需在首页右上角铅笔标明“共x张”: a、《软件产品超税负退税审核表》一式一份(盖公章); b、《软件产品超税负计算表》一式一份(盖公章); c、《自查情况表》一式一份(盖公章及法人签章、经办人员签章); d、进项抵扣分摊明细表(标注分配比率计算说明,签字盖公章); e、认证结果通知书及清单(签名盖公章,并写上“本复印件与原件一致); f、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份(盖公章); g、若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份(盖公章); h、根据上述清单顺序准备发票复印或防伪税控系统导出的开票清单一式一份(盖公章及法人章,并写上“本复印件与原件一致); i、签订的合同复印件一式一份(盖公章及法人章,并写上“本复印件与原件一致); j、增值税申报表 2、税政审核完毕,需准备以下资料去大厅受理。 a、《退抵税申请审批表》一式4份(经办人签字盖公章) b、入库税单复印件(盖章写与原件一致) 3、以上资料都受理完毕,等税政科审核通过后即会在退税群里通知,企业准备以下资料到办税大厅办理退库申请: a、《退税申请报告》 b、税政审批过的《退抵税申请审批表》 c、填有公司税号、银行名称、银行账号的清单。 以上流程全部办理完成后,1-2个月内退税款会退到企业银行账户,企业可以每个月受理退税资料,以缓解企业资金压力。
  • 见义勇为申报条件及申报流程
  • 老师,江苏擎天的出口退税申报软件零申报咋申报呀,有流程不
    点生成申报数据再点免税明细申报然后点生成所需要的零申报文件然后在左下角 零申报 前打钩再点击生成
  • 小规模纳税人印花税申报流程以及申报表如何填写
    你好,登录电子税务局,点击纳税申报,选择印花税申报表,填写申报表计税依据栏次相应数据,提交申报,扣缴税款
  • 求出口退税软件申报操作流程讲解(直接进入电子税务局进行申报的操作流程)
    https://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb3360d199144023e36.html 你好,你可以看下这里的哦
  • 老师,成品油销售企业申报流程及申报风险,麻烦老师,谢谢
    https://www.shcpy.com/hy/353.html 同学你好 你可以看下这个
  • 有申报社保及增减员的操作流程吗
    社保申报及增减员操作 https://zhidao.baidu.com/question/412382290.html
  • 一般纳税人增值税申报流程及填报注意事项
    一般纳税人在征期内进行申报,申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。 提示:一般纳税人无税控设备的只需进行第二步申报操作,无需进行第一和第三步操作。 2、增值税一般纳税人申报表及其附列资料填写步骤 增值税一般纳税人申报比较复杂,其中增值税主表、附表一销项、附表二进项、附表四抵减、附表五不动产抵扣、固定资产抵扣、本期进项结构表都是必填表,不管有无数据,都要点击打开相应报表填写保存。 请按照填写顺序进行填写。 步骤一、 填写附表(一):销售收入情况。部分栏次对纯货物劳务类纳税人开放;部分栏次对纯服务、不动产、无形资产类纳税人开放;兼营纳税人相关行次都会放开。第11、12列的数据与附表三差额征税会勾稽。差额征税启用白名单管理,如果没有向主管税务所报送过,将无法填写差额征税栏次。 有差额扣除的,请填写附表(三):服务、不动产和无形资产扣除项目明细此表无法直接填写,点击附表一12列服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,会弹出填写框,在此框中填写数据,相关数据会带到附表三中相应的行次。如果没有差额征税,纳税人不应点击12栏,否则打开后无法关闭填写框,只能点击左上角退出此申报表。 步骤二、 填写附表二:本期进项税额明细。 请注意:增值税进项发票当月认证,当月抵扣,这里的当月指所属期。 第二行请按照认证或勾选的月汇总数据进行填写。海关进口增值税专用缴款书纳税人如实填写,会在申报比对时与海关稽核系统数据比对。 农产品收购发票或者销售发票这栏反映企业农产品进项,此栏是灰色的,数据来源于《农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)》合计数。需要注意:当农产品那行税额为空时,附表二是保存不过的,灰色项无法手工填写,需要点击左上角“补零”按钮,即可通过保存。 代扣代缴税收缴款凭证这一栏网报是有控制的,不应填写此行的单位填写完保存时会报错,显示为红色字体,另外现在还增加了数据比对,预缴有错的也会报错,鼠标放在红色字体附近会出现错误具体提示。 网上申报增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)第14-23栏次增加监控要大于等于零,不允

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