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Excel学堂用户9211

管理费用做账做到贷方,导致报表和明细账管理费用不一致,汇算清缴的时候能不能直接做到其他里面,调平

128 2025-04-24 15:31
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老师解答
2025-04-24 15:32

自行先手工调整报表,再做汇算哈

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Excel学堂用户9211
2025-04-24 15:33

追问: 可是24年四季度报表已经报了,这样就对不上了

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答疑老师
2025-04-24 15:36

回答: 那么更正第4季度的报表,必须要先报表正确再申报

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这个按正确的填报财务报表年报,然后再汇算清缴
2019-05-30
那你要看哪个是对的,明细账没错的话,利润表生成的过程可能有误
2020-05-11
你管理费用是不是有贷方发生额
2020-05-11
借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2020-10-13
你好,你可以把做账的时候在贷方的改为借方负数,这样就会数据一致的
2020-03-15
你好,你可以重新备案,选择一般企业会计准则,重新填报财务报表。
2024-05-11
你好,你做成贷管理费用,借方现金?
2018-05-07
对的是的,是这么做的。
2024-04-16
你好,因为应付职工薪酬,他核算的内容包含工资、社保、工会经费、职工教育经费这些,所以必须通过他集体。
2022-08-04
你好,你是说调整分录吗
2021-05-24
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