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Excel学堂用户6849

在3月没有收到采购发票的时候做了暂估成本,4月收到采购发票了,这样做的分录,但主管说不要借:库存,贷应付这一笔,红冲暂估之后,直接按照发票入成本,应该怎么做?

72 2025-04-24 15:34
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老师解答
2025-04-24 15:34

这笔分录直接冲红,重新计入一个正确的凭证

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Excel学堂用户6849
2025-04-24 15:36

追问: 这样可以吗

这样可以吗
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Excel学堂用户6849
2025-04-24 15:37

追问: 收到的发票是这样的

收到的发票是这样的
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答疑老师
2025-04-24 15:38

回答: 嗯嗯 按正确的发票金额和数量开具即可

相关问题讨论
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-01-20
你好,发票直接贴到分录后面就可以了
2021-03-05
同学,你这还有什么问题啵,这么长的题目,其他老师一般也不接,
2021-06-08
您好!可以的。
2017-04-07
您好,红字冲回暂估再按发票重新确认主营业务成本
2023-10-09
您好 请问税款金额是多少
2019-06-05
收到发票,可以直接借:库存-暂估,贷:应付账款
2022-03-15
借:应付账款(暂估入库) 贷:应付账款-供应商
2019-06-03
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
您好,这个是可以的,做暂估,然后再红冲
2024-06-13
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