你好,可以的,操作没问题。
追问: 然后我4月销项有9000多,留抵不是还有30多万呢,就不用交税,但是这不是就把这9000的销项抵啦,我然后账上怎么处理?
回答: 你好,其实这个在帐上不需要单独做分录 申报表上面有数据就行。
追问: 不做分录 账上和报表上对不上呀 这抵了这9000,账上的留抵就又少了9000呀
回答: 你好你如果想做分录是可以的 借销项,贷待抵扣进项税
追问: 我没有用待抵扣进项税,留抵在进项呢,那就是借销项贷进项税额行吗?
回答: 你好,是的,就是这样就可以了。
追问: 那等到这个留抵用完了开始交税我增值舒适这块的分录怎么做呢?
回答: 你好,这个借借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
追问: 那到交税的时候销项税额那块就不用转到进项税额了吧?
回答: 你好,是的。按现在的会计制度,不需要转
追问: 那到底就是增值税这块到底允许那个科目有余额呢?
回答: 你好,销项,进项,转出未交增值税,税务稽查补税等等都可以
追问: 我说平时做账的时候,那个科目不允许有余额?
回答: 一般损益类的科目是没有余额的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 然后我4月销项有9000多,留抵不是还有30多万呢,就不用交税,但是这不是就把这9000的销项抵啦,我然后账上怎么处理?
回答: 你好,其实这个在帐上不需要单独做分录 申报表上面有数据就行。
追问: 不做分录 账上和报表上对不上呀 这抵了这9000,账上的留抵就又少了9000呀
回答: 你好你如果想做分录是可以的 借销项,贷待抵扣进项税
追问: 我没有用待抵扣进项税,留抵在进项呢,那就是借销项贷进项税额行吗?
回答: 你好,是的,就是这样就可以了。
追问: 那等到这个留抵用完了开始交税我增值舒适这块的分录怎么做呢?
回答: 你好,这个借借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
追问: 那到交税的时候销项税额那块就不用转到进项税额了吧?
回答: 你好,是的。按现在的会计制度,不需要转
追问: 那到底就是增值税这块到底允许那个科目有余额呢?
回答: 你好,销项,进项,转出未交增值税,税务稽查补税等等都可以
追问: 我说平时做账的时候,那个科目不允许有余额?
回答: 一般损益类的科目是没有余额的。