第一行和第二行填写3375.25,第10行填写151725.61,其他的都是自动出,你这个专票是1%还是3%。
回答: 第一行和第二行填写复数,刚才写错了。
追问: 专票和普票都是1%
回答: 主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写,-3375.25×2%。
追问: 老师你帮我看一下 我那个减免明细表怎么填呢
回答: 本期发生额,你还没有填写呀
追问: 老师 我都填写完了 最后申报有提示,我哪儿填错了吗
回答: 你得去税务局 负数销售额和减免的原因
追问: 负数销售额是24年12月发票(把普票开成了专票)开错了,在25年1月份红冲了专票。 减免的原因就是小规模减按1%征收
回答: 你好,不管是什么原因,你负数销售额自己就申报不了。
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回答: 第一行和第二行填写复数,刚才写错了。
追问: 专票和普票都是1%
回答: 主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写,-3375.25×2%。
追问: 老师你帮我看一下 我那个减免明细表怎么填呢
回答: 本期发生额,你还没有填写呀
追问: 老师 我都填写完了 最后申报有提示,我哪儿填错了吗
回答: 你得去税务局 负数销售额和减免的原因
追问: 负数销售额是24年12月发票(把普票开成了专票)开错了,在25年1月份红冲了专票。 减免的原因就是小规模减按1%征收
回答: 你好,不管是什么原因,你负数销售额自己就申报不了。