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老师,领导出差开的发票是代订机票产品,和保险服务其他财产/人身保险服务,代订附加产品,这些报销单能统一合计写差旅费—飞机票 吗,做账也是可以做一起吗

126 2024-12-26 16:49
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老师解答
2024-12-26 16:49

你好,可以的,操作没问题的。

相关问题讨论
你好! 可以的
2018-10-18
你好 借管理费用 办公费 差旅费 贷银行存款  
2021-01-06
你好,真实业务可以报销。
2018-10-18
计入管理费用-差旅费
2024-08-20
不可以的,这个属于代理服务,这个不属于旅客服务
2024-06-26
同学你好,这个可以报销
2021-06-17
这个是不能抵扣的哈,必须是客运服务
2023-02-28
您好,这个的话是可以抵扣的,能
2024-06-25
您好,可以报销做帐的
2020-08-10
如果是出差的寄差旅费
2019-12-19
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