导读:请问会计和出纳之间是怎样的流程,是出纳付了款后给会计做账,还是会计做了账后给出纳付款?
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问老师,报销款的流转是怎么操作的,是报销人写好单子,交给会计,会计审核好之后是会计交给出纳,还是领款人交给出纳,现实操作是怎么样的
答你好同学,报销人写好单子,交给会计,会计审核好之后是会计交给出纳
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问公司分销售跟工程,各部门开各部门的单据,想问下,单据应该怎样传递,是先交给出纳,还是先交会计
答交给会计审核后交由出纳付款
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问请问老师 员工报销 经理审核后,财务审核后 交出纳付款,出纳付款并登记库存现金日记账,请问,报销的凭证再传递给会计,由会计做账吗?银行存款日记账同样是这样的流程吗?我学的学堂实操,对其中出纳登记时登记账凭证不懂,那时候会计还没有记账呢 出纳咋来的记账凭证号?望老师解答下出纳和会计凭证传递和其他事项
答您好,是的,会计做账,银行流水也是这个流程,
出纳只付款,付款后给会计做分录,出纳是不做分录的。
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问老师好,出纳编制收付款凭证,当天就要交给会计,还是月初交给会计?
答你好,是月初交付的啊
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问主要出纳和应收应付经验,不会报税,怎样居家做代账会计?
答报税的时候去税务大厅申报就是
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问支付的时候是会计审核单据后交由出纳支付还是出纳支付后交由会计做账?
答你好
这个是出纳支付前会计就要审核了,支付后再做账的
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问这样既涉及库存现金,又涉及银行存款,会计编要记账凭证后,递给出纳,出纳只登银行存款日记账吗
答同学你好
对的
是这样的
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问老师你好,一般纳税人月末转出未交增值税会计分录怎样做呢?
答 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录
借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税