导读:请问,上个月暂估库存20000,并用暂估结转库存,这个月发票来了,实际来了18000,多暂估2000,会计处理方法是?
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问这种存货明细账当时有库存,又暂估了一笔,现在要怎么处理销掉那个暂估的呢?
答您好
做相同的红字冲销就可以了
您不是已经红冲了么
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问老师,当月做暂估收入,当月需要交暂估的对应增值税吗,等开了发票后,会计分录应怎样处理呀,一般企业会用这个暂估的账务处理吗
答你好,暂估收入需要报税交增值税
开票后确认开票收入,并冲减对应的未开票暂估收入
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问做暂估时,暂估成本大于实际成本的账务处理,含会计分录,求解,谢谢!
答同学,你好
借:库存商品-暂估
贷:应付账款
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问老师老师,是以前会计暂估的,2020年会计暂估的,发票一直没有收到。像这样的情况怎么处理
答同学你好
这个需要调增
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问请问暂估库存商品,账务怎么处理?
答。您好,借库存商品。贷应付账款。
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问请问老师,账上应付暂估比库存暂估多,有什么办法处理吗?谢谢!
答您好,把应付暂估冲掉一些就可以了
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问采购货物已经销售,要不到进项票,库存商品做了暂估,怎么平账处理?
答正常按流程结转商品成本就是,只是那个成本没法扣除
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问我公司账上挂了一笔暂估的存货,但是供应商已经平了,这笔库存要怎么处理呢
答那你反向冲减凭证就可以了。您好同学
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问老师,我们1月卖出商品。做了暂估,2月销售退回,暂估要怎么处置?之前的暂估是 库存商品--主控 贷应付账款-暂估,现在要怎么处理?
答同学,你的意思是你当时进来的这个产品,你做了暂估,还是你卖出去的货做了暂估,方便写一下你的分录吗