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工资会计分录处理

2022-12-09 来源:excel学堂 54

导读:在建工程转BOT无形资产怎样会计分录处理,无形资产摊销怎样会计分录处理

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  • 工会经费入工资薪金科目吗?会计分录怎么处理?
    你好,是的,借管理费用,公费经费贷,应付职工薪酬,公费经费。
  • 老师,计提员工工资时,个人部分的社保怎么处理?会计分录怎么做呢?
    1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
  • 工资会计分录处理
  • 2月15日转款六笔为发放员工工资,会计分录可合并处理吗?
    反正不管咋做需要交税就可以,可以做一起
  • 麻烦老师,以上5笔会记分录如何写,进入工程成本的有哪些?甲方处理会计分录,乙方处理的会计,谢谢!
    同学你好, 先说下分录, 1、先说预付,借:预付帐款-20万(甲方业主),贷:银存存款20万(甲方业主) 2、借:其他应收款-乙方施工,10万,贷:预付帐款10万, 3、借:销售费用/工程施工/,5280元,贷:其他应收款5280元, 4、借:销售费用/工程施工/,7340元,贷:其他应收款7340元,
  • 请问合伙人撒资,会计分录怎么处理?
    借:实收资本,贷:银行存款
  • 老师你好!公司员工8000元工资,公司承担了90元的个税,会计分录怎么处理
    您好,公司承担了90元的个税这是营业外支出,不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增 计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资  8000 贷:应付职工薪酬——工资  8000 发放工资 借:应付职工薪酬——工资  8000 营业外支出  90  贷:应交税费——应交个人所得税 90 银行存款  8000
  • 老师您好,请问计提工资,社保,与发放支付工资社保个税的会计分录处理是什么样子的呀
    您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
  • 老师,月末计提工资时的分录如何处理?
    借成本费用类科目工资,贷应付职工薪酬。
  • 无形资产被政府征收 下账处理的会计分录
    你好!这个做资产清理就行。 借:银行存款(按实际收到的金额) 累计摊销(按已计提的累计摊销) 无形资产减值准备(按已计提的减值准备) 营业外支出——处置非流动资产损失(按借方差额) 贷:无形资产(按无形资产账面余额) 应交税费—应交增值税(销项税额) 营业外收入——处置非流动资产利得(按贷方差额)
  • 固定资产处置如何处理,税率按照多少,最好有会计分录
    你好!你是一般纳税人还是小规模 1、将固定资产转入清理,  借:固定资产清理         累计折旧     贷:固定资产 2、发生清理费用,  借:固定资产清理     贷:银行存款 3、出售收入、残料等的处理,  借:银行存款/原材料等     贷:固定资产清理           应交税费——应交增值税(销项税额) 4、保险赔偿的处理,  借:其他应收款/银行存款等     贷:固定资产清理 5、 清理净损益的处理, (1) 净损失  借:资产处置损益/营业外支出     贷:固定资产清理 (2)净收益  借:固定资产清理     贷:资产处置损益//营业外收入

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