导读:国内企业销售货物到国外,一个通过境内展会达成交易,另一个是通过国外的展会达成交易。那按照B项的说法,那销售货物所得一个来自国内展地,一个来自国外?
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问国内的管理会计发展前景怎么样?
答您好,这个目前的话,整体是可以的,就是需要考证
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问老师您好,我公司与国内签订国外展会的合同,发票是税率是几个点儿啊
答你好,一般纳税人开具6%
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问老师你好,我们是国内公司,与国内某公司签订合同,合同内容是在国外帮助我们布置展会展厅,这个他开票我们应该是什么税目,税率是多少
答您好,可以开具会议展览服务,税率需要开对方是什么企业,小规模1%,一般纳税人6%
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问老师 我们参加公司派员工参加国外展会 其中有一名是外国人员(他属于在咱中国的学生签 目前来说属于领导朋友一块参展而已) 他这一份交通费的行程单是不是就不能申报展会补贴呀
答你好;是的;只有行程单无法操作的
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问老师,我国的会计年度是公历每年的1.1-12.31
那公历,阴历,阳历怎么区分
答同学,一般的公历就是讲阳历。
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问老师好,开发票内容是会展服务,公司主营是开展会议会展的,现在客户方要求会议服务费包含野外考察费用,可以在发票备注栏备注野外考察费用吗?
答你好,可以那样备注的
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问用外边礼炮作为本单位活动仪式这种让对方咋开票?对方开成会展服务—宣传服务费,这种合适吗?对方经营范围是国内广告制作、设计、策划、代理、发布:会议会务展览展示服务;标牌标识设计、制作、安装;舞台
音响、灯光、大屏演出活动器材出租、安装、调试、
销售;建筑灯光亮化工程施工安装。
答你好,对方开成会展服务-宣传服务费是没有问题的
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问用外边礼炮作为活动仪式这种让对方咋开票?对方开成会展服务—宣传服务费,这种合适吗?对方经营范围是国内广告制作、设计、策划、代理、发布:会议会务
展览展示服务;标牌标识设计、制作、安装;舞台
音响、灯光、大屏演出活动器材出租、安装、调试、
销售;建筑灯光亮化工程施工安装。
答可以开具“活动策划服务费”
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问老师,我们在国内展会上认识的外国客户,他的公司注册地址在中国香港,然后他跟我们签订了合同,但是他是中间商,我们的收到钱的付款方是外国的终端客户,请问这种情况属于内销吗
答不属于内销
货物离境就属于出口呢
而且香港也属于中国关税里面的境外呢