导读:能不能给我讲讲估价入账的原理和会计分录
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问老师,暂估入账会计分录借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估
发票回来以后得会计分录是先红冲,然后票到的会计分录是啥
答你好
到票的分录:
借:主营业务成本
贷:银行存款等等
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问原值1000元,累计折旧300元,经评估机构评估价是400元,现在以评估价入账怎么做分录
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问老师,我们2022年暂估了成本及收入
借:主营业务成本(暂估)300万
贷:应付账款(暂估)300万元
借:应收账款(暂估)350万元
贷:主营业务收入(暂估)350万元
1、2023年收到暂估成本的发票,价税合计300万元,可抵扣税额27万元,会计分录如何做?
2、开具发票价税合计350万元,税额28.9万元,会计分录如何做?
答您好,1. 借:主营业务成本(暂估)-300万 贷:应付账款(暂估)-300万元
借:主营业务成本300-27 进项税 27 贷:应付账款300
2.借:应收账款(暂估)-350万元 贷:主营业务收入(暂估)-350万元
借:应收账款350 贷:主营业务收入 350-28.9 销项税 28.9
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问“接受投资者投入的设备一台原价100000元,评估作价80000元,投入使用”的会计分录怎么写
答借;固定资产 80000 贷;实收资本 80000
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问发现账外机器一台,估计重置价10000元,现值6000元。会计分录怎么写?
答借:固定资产 10000
贷:以前年度损益调整—营业外收入 10000
借:以前年度损益调整 10000
贷;盈余公积 1000
利润分配——未分配利润 9000
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问老师,请问接受投资人投入的设备一台,原价100000元,评估作价80000元,投入使用,怎么做会计分录?
答您好,借:固定资产80000 贷:实收资本 80000
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问暂估入库的会计分录要做明细吗?
答语言根据入库单做明细入账。
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问暂估材料入账怎么做会计分录需要什么附件吗
答你好,这个是并没有什么附件的
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问老师,采购原材料暂估入账分录!不含税100 进项税13
价税合计113 分录,借:原材料100 应付账款—暂估入库 100 对吗?不含税金额暂估原材料,次月初红冲做正确发票分录?
答同学你好 是的。当月按您的分录暂估入账 次月冲红 收到发票后按准确金额入账
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问1.固定资产原值90万评估后价值180万,注资到子公司,母公司怎么做会计分录?
2.然后这个子公司又合并到母公司,这个固定资产以什么价值入账?怎么做会计分录?
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等