导读:老师:我找不到会计论坛付费区,只有论坛交流,各位上课老师都说:课件会上传传到会计论坛付费区
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问[图片][图片]老师,学术论坛服务这种开会展服务-会议费的发票?
答你好; 可以的; 这个是可以的
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问下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )。
A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层
B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责
C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用
D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
答A,B,D 选项A错误:内审机构受所在单位的直接领导,独立性受到一定的限制,其独立性只是相对于本单位其他职能部门而言的,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层选项B错误:注册会计师审计不仅对被审计单位负责,而且对社会负责;选项D错误:内部审计的结论对外保密,对本单位领导无法保密。
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问中国最有名你的会计师有哪些?
答谢霖先生,中国第一位注册会计师,成立了中国第一家会计师事务所,正则会计师事务所
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问老师这个软著是拖代理公司做的,这种理论上也要分配研发费用?
答你好
这种一般是作为无形资产,进行摊销的研发费用的
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问老师,我们应该就是属于嵌入式的,开发票开软著名称,还是含软著的这个产品的名称呢?
答嵌入式软件产品的发票开具名称应与软件著作权证书上的名称一致。
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问公司将名下的软著转让给法人股东,税务会管这个吗?
答公司将名下的软著转让给法人股东,税局不会管的
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问老师好,想查公司的软著,哪些网站能查?
中国版权保护中心里面,查不到2019年的软著么??
答同学,你好
用这个查一下
https://register.ccopyright.com.cn/query.html
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问注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。
A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划
B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告
C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当
D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
答A 选项A错误:如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础。
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问注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。
A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划
B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告
C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当
D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
答A 选项A错误:如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础。
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问国内的管理会计发展前景怎么样?
答您好,这个目前的话,整体是可以的,就是需要考证