导读:施工单位向总账借款,会计怎样记账?
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问如果用excel做销售汇总表 账套不一样 单位全名一样 单位编号不同 如何以单位全名汇总到一起 做数据透视图时它会分成两个 你看单位都是一样的 但就是和不一起去
答直接点数据透视表,,,选好数据区域,然后选择用户ID、姓名、用户名。在数值框里选择影响金额。。。。然后设置一下汇总方式是求和就好了。
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问建筑公司是总包单位,把部分工程专业分包出去。总包单位,分包单位分别怎么开票,预交税款,怎样做账务处理
答同学您好,总包按照合同总造价给甲方开票,专业分包只按照自己承担的部分给总包开票。
假如总包是一般计税,那么预缴时()
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问单位缴纳的工会经费怎样做会计凭证
答计提工会经费:
借:管理费用--工会经费
贷:其他应交款--应交工会费
2、缴纳工会经费:
借:其他应交款--应交工会费
贷:银行存款
3、总工会返还企业使用工会经费:
借:银行存款
贷:应付职工薪酬---工会经费
4、企业工会发生费用:
借:应付职工薪酬---工会经费
贷:银行存款(库存现金)
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问我公司给商会单位交的会费,这个账务怎样做账?
答你好,这个计入管理费用-其他 贷银行存款
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问请问付款单位与发票开具的单位不一样,怎么做会计分录?
答您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
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问小规模的单位,做内账,会计和出纳为同一个人,每天都会收到单据,那么作为会计的话是每天做账,还是月末汇总做账呢?怎么记账
答会计的话一般是每天做账的,根据业务记账
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问公司是分包单位,农民工工资由总承包单位代发,分包开票给总包。这2笔会计分录怎么写?
答同学你好
总承包单位代发农民工工资时:
分包单位账务处理:
借:应付职工薪酬 — 工资
贷:应收账款 — 总承包单位
总承包单位账务处理:
借:应付账款 — 分包单位(或工程施工 — 分包成本等相关科目)
贷:银行存款
分包单位开票给总承包单位时:
分包单位账务处理:
借:应收账款 — 总承包单位
贷:主营业务收入
应交税费 — 应交增值税(销项税额)
总承包单位账务处理:
借:工程施工 — 分包成本等相关科目
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款 — 分包单位
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问你好,我是事业单位会计。刚接手的。我想请问一下:上任会计的错账我要怎样去更正?
答一般是做相反分录冲销,然后再做一笔正确的
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问老师,承包单位食堂,燃气自己垫子,单位全额报销,这样会计分录怎么做
答你好,你现在是发生了业务。现在支出了垫资的费用是吗?