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贷款展期会计处理

2022-12-08 来源:excel学堂 169

导读:短期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限;中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的一半;长期贷款展期期限累计不得超过三年老师,如果短期贷款8个月,是不是展期是8个月,中期贷款4年,展期就是2年。长期贷款8年,展期11年,是这么理解吗?

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  • 老师您好!收到深圳宝安区工业和信息化局转入的企业展位费补贴款,请问账务处理会计分录怎么做?营业外收入-**补助?前期已支付了产业发展博会参展费用,现收到部分补贴
    你好! 对的。记入营业外收入…政府补助
  • 老师,公司买空调展示柜,不到1500,怎么做会计处理?
    你好,公司买空调展示柜,不到1500 这个是服务于产品的销售吗?  
  • 贷款展期会计处理
  • 请问委托贷款委托的一方如何做会计处理
    你好,A公司委托B公司贷款,是以B公司的名义,是这个意思吗?
  • 老师,货品丢失收到赔付款,同期销售价格200元,收到责任人赔偿款100元,这个会计分录借其他应收款-责任人100贷库存商品100,借银行存款100贷其他应收款-责任人100,不通过待处理财产损益可以吗,如果通过待处理财产损益的话那会计分录是借待处理财产损益200还是100,贷库存商品100还是200,借其他应收款100管理费用100贷待处理财产损益,那这个期末如何结转呢
    通过 “待处理财产损溢” 核算 发现货品丢失时:假设货品的成本价值为 200 元,应根据货品的成本价将其转入 “待处理财产损溢” 科目,会计分录为: 借:待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 200 贷:库存商品 200 确定责任人赔偿时:确定收到责任人赔偿款 100 元,分录为: 借:其他应收款 —— 责任人 100 贷:待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 100 收到赔偿款时: 借:银行存款 100 贷:其他应收款 —— 责任人 100 期末结转时:对于尚未得到赔偿的损失部分,通常作为管理费用处理,会计分录为: 借:管理费用 100 贷:待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 100 “待处理财产损溢” 科目期末一般无余额,通过上述处理,将货品丢失的损失和赔偿情况在账目中清晰地反映出来,符合会计核算的规范和要求。 不通过 “待处理财产损溢” 核算 如果不通过 “待处理财产损溢” 科目,直接做 “借:其他应收款 - 责任人 100 贷:库存商品 100”,虽然从金额上看是平衡的,但这种处理方式存在不足,它没有完整地反映货品丢失这一事项的全貌,会导致账面上无法清晰体现财产损失的情况以及处理过程,不符合会计核算的规范和要求,也不利于企业对资产的管理和财务分析等
  • 如果以个人贷款资金打到了公司账户。然后又把贷款的钱转到法人个人账户,会计处理怎么处理比较好
    您好,建议这两笔账金额一样,直接不记账比较好。
  • 请问老师,如果21年11月或12月计提了软件开发费,会展费,合同是11,12月签订的,付款和发票是2022年1月,这样合理吗,账务处理怎么处理
    你好,可以的,没问题的21年度做账费用科目, 22年度直接付款冲减21年度的计提
  • 银行会计的会计处理 一笔客户理财到期,我们应该如何进行会计处理
    你好,银行存款处理, 购买理财产品做会计分录全过程: 1、从公司帐户划出存款 借:其他货币资金--存出投资款 100万元 贷:银行存款 100万元 2、购买理财产品 借:短期投资(因为只有一个月,所以做为短期投资) 贷:其他货币资金--存出投资款 3、处置理财产品 借:其他货币资金--存出投资款 贷:短期投资 贷:投资收益(如果低于成本价的话,投资收益可能在借方) 4、收回投资款 借:银行存款 贷:其他贷币资金--存出投资款
  • 您好,参加展销会的布展费,分两次结清,发票是在付第二次款的时候开进来的,请问第一次付款的账务处理如何做账呢
    对于这种情况,可以按照以下步骤进行账务处理: 1.当第一次付款时,可以将其记为预付账款。具体会计分录为:借:预付账款贷:银行存款 2.当第二次付款时,需要将剩余的款项结清,并将发票记入账目。此时,需要将第一次付款的金额从预付账款中扣除,并将第二次付款的金额记为商品或服务的成本。具体会计分录为:借:商品或服务成本贷:预付账款(第一次付款金额)银行存款(第二次付款金额)应交税费-应交增值税(进项税额)(如果有的话)
  • 老师你好,做坏账处理,会计分录如何记?原来是借 应付账款 贷 专款
    你好,应收账款才有坏账的说法。 你描述的情况,没有涉及应收账款啊

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