导读:无法支付应付账款,这样怎么做会计分录
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
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问应付账款的坏账怎么写会计分录
答你好,应收账款才有坏账的说法
应付账款是没有坏账这个说法的
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问以前会计把应付账款做到了应收账款,这个账应该怎么处理呀
答你好,以前会计把应付账款做到了应收账款,是应付账款的借方还是贷方呢?
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问老师,先收到发票,等后期付款,会计分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款或者走账 借管理费用 贷:预付账款,这样可以不?
答你好借管理费用,贷应付账款
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问如果哦,应收应付 其他应收应付挂账挂太多了,会怎样 后面怎么去处理这些挂账 第二就是 应收账款那里 如果已经有公户微信收款了 我没冲应收账款做收入,,会怎样,,那 如果是以前月份就已经收款了,,我七月八月要怎么做呢
答先收款,就借银行存款 贷应收账款
确认收入 借应收账款 贷主营业务收入
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问如果哦,应收应付 其他应收应付挂账挂太多了,会怎样 后面怎么去处理这些挂账 第二就是 应收账款那里 如果已经有公户微信收款了 我没冲应收账款做收入,,会怎样,,那 如果是以前月份就已经收款了,,我七月八月要怎么做呢
答你好
1,挂账多,数据是真实的吗?
2,已经收款了,就需要冲销应收账款挂账才是的
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问请问老师,1.调整已经的错账怎么调?比如应付账款2都通过什么科目?3会计分录是怎样的?
答具体的哪里有错误,什么业务的
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问上一年度其他应付款错入到预付帐款,现在应该怎样做会计分录
答您好
借:预付账款
贷:其他应付款
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问请问用电子承兑支付应付账款应该怎么做会计分录
答借应付账款
贷应付票据或者应收票据。你自己开出来的就是应付票据,如果是收到别人的,就是应收票据。