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出口样品的会计处理

2022-12-06 来源:excel学堂 68

导读:出口样品的会计处理

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  • 你好,老师,货样广告品出口帐务怎么处理?
    你好;  借银行存款贷主营业务收入 -出口收入 ;    
  • 生产出口企业出口购进的商品出口,怎么处理、报税?
    生产出口企业出口购进商品的处理和报税主要涉及以下几个方面: 一、账务处理 购进商品时: 借:库存商品 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 / 应付账款等 出口销售时: 借:应收账款 — 外币户(按出口销售额折算为人民币) 贷:主营业务收入 — 出口收入 二、退税申报流程 收集相关单证: 包括出口货物报关单、增值税专用发票、进货凭证等。确保这些单证的真实性、准确性和完整性。 安装并登录退税申报系统: 通常使用国家税务总局规定的出口退税申报软件,按照系统要求进行注册和登录。 录入申报数据: 将出口货物的相关信息,如报关单号、商品代码、数量、金额等录入申报系统。同时,录入对应的进货凭证信息。 数据自检: 申报系统会对录入的数据进行自检,检查数据的准确性和逻辑关系。如有错误或疑点,系统会提示进行修改。 生成申报数据: 自检通过后,生成正式的申报数据,并打印出相关的申报表,如《出口货物免、抵、退税申报汇总表》《出口货物免、抵、退税申报明细表》等。 提交申报数据: 将生成的申报数据通过网上申报或报送至税务机关指定的受理窗口。同时,提交纸质申报表及相关单证。 税务机关审核: 税务机关对企业提交的申报数据和单证进行审核。审核内容包括出口货物的真实性、进项税额的合法性、申报数据的准确性等。 退税或补税: 如果审核通过,税务机关会按照规定的退税程序办理退税手续,将退税款退还给企业。如果存在问题,可能要求企业进行补税或调整申报数据。 三、增值税申报 在增值税纳税申报时,将出口销售额填写在增值税纳税申报表的相应栏次中,同时申报出口货物对应的进项税额。对于符合退税条件的进项税额,可以先作为留抵税额,待退税审批通过后进行退税处理。 如果出口货物适用免税政策,则在增值税纳税申报时,将出口销售额填写在免税销售额栏次中,对应的进项税额不得抵扣,需作转出处理。
  • 出口样品的会计处理
  • 公司做进口食品的、海关抽检样品的账务处理
    借:销售费用 代:库存商品
  • 去年已经出口的货物,今年申报退税发现不符合退税,即出口商品不退税也不免税,要出口转内销处理,账务处理是怎样的?还有出口发票(普票)已经开出免税的,转内销要红冲出口发票重新开内销发票吗?
    1冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税 借;产品销售收入——出口收入 贷:产品销售收入——内销收入 应交税金——应缴增值税(销项税额) 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)
  • 我公司收到为生产一批出口产品而做的模具费,但因为是模具不用出口,请教高手应该怎样处理
    同学你好 这个你们是代收代付的吧
  • 生产型出口退税的账务处理怎么做???(会计分录)
    我国对生产企业出口自产货物的增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。税法上,对“免、抵、退”税办法有三步处理公式: 1、当期应纳税额=当期内销售货物销项税额-(当期进项税额-当期免抵退不得免征和抵扣的税额)-当期留抵税额; 2、免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率; 3、当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额。 会计上,实行“免、抵、退”政策的账务处理也相应有三种处理办法。 1、应纳税额为正数,即免抵后仍应缴纳增值税,免抵税额=免抵退税额,即没有可退税额(因为没有留抵税额)。此时,账务处理如下: 借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金———未交增值税 借:应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金———应交增值税(出口退税) 2、应纳税额为负数,即期末有留抵税额,对于未抵顶完的进项税额,不做会计分录;当留抵税额大于“免、抵、退”税额时,可全部退税,免抵税额为0。此时,账务处理如下: 借:应收补贴款 贷:应交税金———应交增值税(出口退税) 3、应纳税额为负数,即期末有留抵税额,对于未抵顶完的进项税额,不做会计分录;当留抵税额小于“免、抵、退”税额时,可退税额为留抵税额,免抵税额=免抵退税额-留抵税额。此时,账务处理如下: 借:应收补贴款 应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金———应交增值税(出口退税)
  • 老师,你好 我公司是做代理出口海运费这块业务,请教一下 海运费代理出口的处理这样处理对吗?
    同学你好 可以这样做的

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齐红 | 金牌答疑老师

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