导读:税额递减表: 财会知识库收录了关于“税额递减表”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!
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问老师享受加计递减后 增值税申报表的主表中哪个地方可以体现出加计递减额呢?主表中第30行填的金额是增值税的金额还是递减之后的金额?
答你好!加计抵减的金额在18栏次体现
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问老师,税额加计递减表怎么填写呢
答同学您好,是什么税表
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问每月有增值税加计递减的税额,附表四有体现,请问增值税申报表的税款计算里面要不要加进这个加计递减的税额?
答这个不用加进去加计抵减的数据
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问苗木的减免税额的表得每年都得递交一次吗
答您好,是的,根据我的税务经验,农业企业减免税备案表是每年提交一次的。
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问老师,增值税申报表因为3%减按1%执行,开发票1%的税额实际是188.12,在增值税减免税申报表递减税额应该填写多少?
答增值税减免税申报表递减税额应该填写你的不含税销售额*2%这个数
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问老师您好,我们这个月税款是1537有280的税控款和2345加计抵减的,能递减280剩下的在表四加计抵减那实际递减额改成1257吗?
答您好,您可以试一下的,看看系统这样改能否通过
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问当期调减加计递减额
当期计提加计递减额
上期末加计递减余额
这三项是什么意思呢
答同学,你好,老师看一下
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问请问老师,我是快递公司,现在可以加计抵减进项税额,附表四中的实际抵减额,在主表哪行填呀
答你好
一般纳税人加计抵减额体现在主表第19栏“应纳税额”。
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问支付金税额服务费280元,可以递减税额。那么在当月或当年未抵减,需要提前做账递减吗?
答你好 抵减的时候才做抵减分录。 与你申报表对应的做 才行