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税额递减表

2021-10-08 来源:excel学堂 542

导读:税额递减表: 财会知识库收录了关于“税额递减表”相关问答和资讯内容;并检索资料库和课程,为您展示更多关于“做账流程”的相关知识内容!

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  • 老师享受加计递减后 增值税申报表的主表中哪个地方可以体现出加计递减额呢?主表中第30行填的金额是增值税的金额还是递减之后的金额?
    你好!加计抵减的金额在18栏次体现
  • 老师,税额加计递减表怎么填写呢
    同学您好,是什么税表
  • 税额递减表
  • 每月有增值税加计递减的税额,附表四有体现,请问增值税申报表的税款计算里面要不要加进这个加计递减的税额?
    这个不用加进去加计抵减的数据
  • 苗木的减免税额的表得每年都得递交一次吗
    您好,是的,根据我的税务经验,农业企业减免税备案表是每年提交一次的。 为您提供解答,如满意请五星好评哦。
  • 老师,增值税申报表因为3%减按1%执行,开发票1%的税额实际是188.12,在增值税减免税申报表递减税额应该填写多少?
    增值税减免税申报表递减税额应该填写你的不含税销售额*2%这个数
  • 老师您好,我们这个月税款是1537有280的税控款和2345加计抵减的,能递减280剩下的在表四加计抵减那实际递减额改成1257吗?
    您好,您可以试一下的,看看系统这样改能否通过
  • 当期调减加计递减额 当期计提加计递减额 上期末加计递减余额 这三项是什么意思呢
    同学,你好,老师看一下
  • 请问老师,我是快递公司,现在可以加计抵减进项税额,附表四中的实际抵减额,在主表哪行填呀
    你好 一般纳税人加计抵减额体现在主表第19栏“应纳税额”。
  • 支付金税额服务费280元,可以递减税额。那么在当月或当年未抵减,需要提前做账递减吗?
    你好         抵减的时候才做抵减分录。  与你申报表对应的做 才行   

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齐红 | 金牌答疑老师

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