导读:款已付,货到了,发票没有到怎么做会计分录?1.已付款,收到了货怎么做会计分录?2.之后开来发票又怎么做会计分录?
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问货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录
答暂估入库,借库存,商品贷,银行存款。
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问设备已到,款已付一半,发票已全额到,这种怎么做会计分录
答你好
借:固定资产,贷:银行存款,应付账款
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问本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
答你好
本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目
下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
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问已经收到货物,已经支付货款,未收到发票,如果做会计分录?
答您好,这种暂估入账就可以
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问合同价款6万,未开发票,已付2万,会计分录怎么做?
答你好,这个货物到了吗?
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问收到合同预付款,已开增值税专用发票,怎么做会计分录
答您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
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问用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
答先计入其他应收款
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问买机器用的款,已经支付了一半款,还未收到发票怎么做会计分录?
答借:预付账款
贷:银行存款
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问已付款2430,会计分录怎么做?
答支付保险费时
借:管理费用 - 车辆保险费 2292.45
应交税费 - 应交增值税(进项税额) 137.55
贷:银行存款 2430
支付代收车船税时(车船税不通过 “税金及附加” 核算)
借:税金及附加 140.76
贷:银行存款 140.76
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问支付1年房租(201912-202011房租)
没收到发票会计分录是:
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票会计分录是:
借:?
贷:?
每月摊销会计分录:
借:管理费用
贷:预付账款
答收到发票时每月的摊销分录是正确的