导读:请问冲销预付账款销售产品的会计分录
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问预收账款冲应付职工薪酬会计分录怎么写,老师
答您好,是应付职工薪酬,这个再贷方是吗,这个
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
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问预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
答借信用减值损失贷坏账准备,
借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
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问预付账款和预收账款在付款和收款时的会计分录?如果后来生意没做成,退回款项了,又如何做分录呢?
答付款借;预付账款 贷;银行存款
收款借;银行存款 贷;预收账款
退回做收款相反分录
借;预收账款 贷;银行存款
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问预付款后收到材料和发票入库的分录是冲减预付账款科目还是贷应付帐款?
答你预付款是怎么账务处理的
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问老师,预付账款无法收回怎么做会计分录?
答您好,可以记入管理费用的坏账,但是要有证明,证明无法收回
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问老师,贷款买车的会计分录是什么,我们会计计入预付账款对吗
答你好
借:固定资产
增值税
贷:银行存款 这里是首付
长期应付款 这里是后面要付的钱
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问老师,你好,我2019年有一笔分录会计科目错误,当时的分录是 借 无形资产 贷预付账款 那我现在2020年要更改成借管理费用 贷预付账款 那这个会计科目错误是不是要先红字冲回,然后再填写正确的会计分录,这样子可以吗?
答你好,可以这么做的。
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问老师,农业系统软件总阶57万,已支付软件开发费15万,但是没有收到发票。借:预付账款,贷银行存款。借:无形资产,贷:预付账款—暂估。借:预付账款—暂估,贷:预付账款。上月的暂估本月收到发票冲账是用红字做相反的会计分录吗?借:预付账款(负数)贷:预付账款-暂估(负数)对吗?
答您好,没有发票,不需要冲暂估
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问请问2017年有一笔10万元应付账款已付,但账面未冲减,现在该怎么做会计分录冲销?
答你好,借应付账款贷,银行存款,如果是公户支付的。