导读:老师,我单位收购食葵,通过银行付款,款已付,见下图附发票,会计分录怎么做?
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问应收账款,对方少付1元,会计分录?
应付账款,我司少付0.5元,会计分录。
两项是否汇算调整
答你好,第一个需要纳税调增,第二个营业外收入不需要。
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问老师,账户收随行付的款会计分录
答您好, 付的是哪方面的款了?
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问关于预付款并在付款当月收到发票,整个会计分录
答你好,预付 借:预付账款 贷:银行存款
收到发票 借:库存商品 贷:预付账款
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问老师收到供应链付款的款会计分录怎么做
答您好,这个的话是这样的
实际支付货款给供应商时,
借:应付账款,
贷:银行存款等。
然后你们收到的话,这个做反向就可以的
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
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问根据图片,写出该图片的会计分录
答你好,学员,这个你们是收款方,还是付款方,你们是哪个公司的
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问预付账款和预收账款在付款和收款时的会计分录?如果后来生意没做成,退回款项了,又如何做分录呢?
答付款借;预付账款 贷;银行存款
收款借;银行存款 贷;预收账款
退回做收款相反分录
借;预收账款 贷;银行存款
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问本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
答你好
本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目
下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
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问老师,预付账款无法收回怎么做会计分录?
答您好,可以记入管理费用的坏账,但是要有证明,证明无法收回