导读:上一年预提了12500的运输费,会计分录:借管理费用运输费贷其他应付款预提,今年收到运输费发票12500,怎么做分录
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问朴老师销售商品代垫的运输费用会计分录
代垫的已销商品运杂费会计分录
答销售商品代垫运输费用
代垫时:
借:应收账款(代垫运费金额)
贷:银行存款(实际支付的代垫运费)
收回代垫运费时:
借:银行存款
贷:应收账款
代垫已销商品运杂费
代垫时:
借:应收账款(代垫运杂费金额)
贷:银行存款 / 库存现金(实际支付金额)
收到客户支付的包含运杂费的款项时:
借:银行存款(收到的全部款项)
贷:应收账款(商品款 %2B 代垫运杂费)
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问某高校计提科研项目的管理费4000元。财务会计和预算会计分录
答你好,借业务活动费
贷财政补助收入或银行存款
借事业支出
贷财政补助预算收入或资金结存
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问老师,运费可以计提吗?计提的分录怎么写?
答具体发生的什么运费,同学
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问老师,公司的电费、水费、房租费用需要预提吗?还是等发票回来再做预提?会计分录怎么写?
答你好同学,可以预提的,这边举个例子参考一下:
8月份预提了水电费,做的分录是:借:管理费用--水电费 借:制造费用--水电费 贷:预付账款---XXXXXX公司 然后9月份收到发票,发票上面是9月份房租,8月份水电费,因为8月份水电费已经计提了,那么9月份这张发票会计分录直接做计提:借:管理费用 --租金 贷:制造费用----租金 应交税费--进项税额 (房租加水电费税金 ) 预付账款----XXXXX公司 贷:应付账款---XXXX公司,支付的时候做:借:应付账款--XXXXXX公司 贷:银行存款
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问老师,请问从预付账款确认计提预计费用,对财务报表的哪些项目有影响呢?确认预提费用的会计分录怎么写呢?
答你好 现在不用预提 费用科目了 是用其他应付款 填写在其他应付款项目里
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问销售订单开单时,货品金额为1000元,预收客人运费50元,客人预付产品货款30%即300元,预付运费50元,合计350元。会计分录应该怎么做?
答你好,预收运费
借:银行存款50
贷:其他应付款 50
客人预付产品货款30%即300元,
借:银行存款 300
贷:预收账款 300
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问老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么做
答借委托加工物资代应付账款。
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问计提工会经费的会计分录和交工会经费的会计分录是什么?朴老师进
答计提工会经费
会计分录:
借:管理费用/销售费用/生产成本等(根据费用归属部门确定)
贷:应付职工薪酬——工会经费
缴纳工会经费
会计分录:
借:应付职工薪酬——工会经费
贷:银行存款