导读:应收帐款的会计分录是什么
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问老师,请问去年的应收帐款收不回,应该怎么做会计分录啊
答借信用减值损失贷坏账准备
借坏账准备贷应收账款。
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问前任会计用的,主营业务收入对应两个科目,分别为:应付帐款(负),应收帐款,我不太明白,谢谢老师!
答您好,他是报表的重分类的
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问上一年度其他应付款错入到预付帐款,现在应该怎样做会计分录
答您好
借:预付账款
贷:其他应付款
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问老师,我收到客户支付的票据要怎么写会计分录?
借:应收票据
贷:应收帐款 这样吗?(对应的票早就已经开过去给客户了)
答你好,是对方开具的承兑汇票?
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问老师好,我们的应收帐款,对方有时会少打几毛钱,我这个怎么做分录?
答学员朋友您好,多交可将账上未交增值税转入营业外 支出,少交记营业外收入
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问年末应收帐款与应付帐款收不回付不出去分别计入什么帐务核算处理?
答年末应收帐款收不回可以计入坏账准备,应付帐款付不出去计入营业外收入
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问(1)汽车服务有限公司,售后的维修收入(做什么会计分录)(2)汇到厂家帐户的配件备用款(做什么分录)3,厂家扣配件款是什么会计分录
答1借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2借;预付账款 贷;银行存款
3借;应付账款 贷;预付账款
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问我是物业管理会计的 收到对方的开出来的增值税发票,下会计分录是不是这样录,借:营业主营业成本/待抵扣发票-进项税,贷:应付帐款
答当月有收入的可以这么做的。
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问计提和确认坏账的会计分录,应收款项
答可直接转为营业外支出 贷记应收账款
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问老师。我想问一下,我在12月的帐时,有一个应收款在做会计分录时,没发现原来我把税金及应收款做反了。
但是我在申报税这些是没有错的,就是做分录时错了,现在应怎么做?
答那你现在就把你之前错的分录,做一个负数给他冲减,然后做一个正确的就行了。