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应交税金的会计分录

2022-12-02 来源:excel学堂 63

导读:计算应交税金和支付应交税金的会计分录怎么写?

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  • 进项税额转出的会计分录是借应交税金-应交增值税-进项税额,贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出?
    您好,是不能抵扣转出的吗?
  • 你好,麻烦发一份餐饮企业 一般纳税人免税期 应交税金 会计分录及不免税时的会计分录
    你好,你税率开的是免税的吗?如果是的话,借银行存款贷主营业务收入。
  • 应交税金的会计分录
  • 前任会计之前做的会计分录。她把“待认证进项税额”直接放到了“应交税费-已交税金”科目下,如果有要缴纳的未交增值税,她就直接把可抵扣未交增值税这样写会计分录 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-已交税金 这样抵扣就算是完成缴纳了,下个月就不再有相关“应交税费未交增值税”的会计分录。 她把不可抵扣的应交税费-未交增值税,又另外写会计分录 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳时就再写个缴纳的会计分录就算是完成了 这样写,到底对吗? 如果不对,我要修改,要怎么改呢?麻烦老师帮写清楚这一系列下来的会计分录,谢谢!
     同学您好,很高兴为您解答,请稍等
  • 缴纳注册资金印花税,需要计提吗?然后做如下分录:计提本月印花税的会计分录:借:管理费用----印花税贷:应交税费-----应交印花税实际缴纳印花税时的会计分录:借:应交税费----应交印花税贷:银行存款/库存现金还是不要计提了直接做缴纳印花税分录啊?但是印花税不是应该后面结转到税金及附加吗,有点不懂了
    你好,不需要计提 缴纳做这个分录 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
  • 以前年度的业务,在做会计分录时,增值税没做直接走费用里了,但是税已经交了,我现在要把应交税金这个调出来,会计分录应该怎么做
    借:应交税金 贷:费用
  • 以前的会计只做了缴税的分录,借应交税费应交增值税(已交税费)贷银行存款。没有其他任何分录,我要怎么把这个已交税费里面的金额平掉呢?
    你好,这个是一般纳税人还是小规模?

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齐红 | 金牌答疑老师

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