导读:员工上星期预支了1200差旅费,今天报销差旅费,实际他差旅费共3200元,会计分录要怎么做呢
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问开出现金支票报销差旅费 会计分录怎么做啊
答借:管理费用-差旅费
贷:银行存款
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问报销差旅费 实际金额大于预借金额 还有应交税费科目 该怎么写会计分录以及金额
答假设员工预借差旅费 1000 元,实际发生差旅费 1200 元,其中包含可抵扣的增值税税额 50 元。
预借差旅费时:
借:其他应收款 1000
贷:库存现金 1000
报销时:
借:管理费用 - 差旅费 1150
借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 50
贷:其他应收款 1000
贷:库存现金 200
具体的金额和科目会根据实际情况有所不同,您可以根据实际发生的费用和相关税收政策进行调整。
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问差旅费里的过路费、燃油费、餐饮费、住宿费,怎么做会计分录?
答您好,如果差旅费下面没有三级明细科目了,就直接借:管理费用-差旅费用 贷:银行存款 即可
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问旅行社购买机票和代理服务费怎么做会计分录?是一起做差旅费还是办公费
答你好,是一起做差旅费
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问采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元,会计分录怎么写
答您好:
借:库存现金 1000
管理费用 3000
贷:其他应收款 4000
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问6月2日,出纳预支员工500元差旅费,6月8日,员工回来报销实际差旅费300元,并交还200元。6月2日的分录:借:其他应收款 500 贷:库存现金 500,6月8日的分录为:借:差旅费 300 贷:其他应收款300 借:库存现金 200 贷:其他应收款200.
以上会计分录正确吗?
答你好!是的,你的理解很对
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问上期差旅费抵扣税额多计,本期想要调整回来,会计分录怎么做
答你好,上期差旅费抵扣税额多计,对应的多记或者少记的科目是什么呢?