导读:老师好!请问往来会计是做应收应付这一块的对账吗?
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问老师好!借:其他应收账 贷其他应付款 会计凭证能这么做吗?
答你好,您这个是具体什么业务?
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问老师应收账款做坏账处理会计分录?会产生收入吗?
答计提坏账准备:
借:信用减值损失—计提的坏账准备
贷:坏账准备
发生坏账时:
借:坏账准备
贷:应收账款等
收回已确认坏账并转销应收款项(坏账回来了):
第一步:撤销坏账
借:应收账款等
贷:坏账准备
第二步:收回账款
借:银行存款
贷:应收账款等
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问老师,您好!
专票,为什么会计做账做到其他应收款-待抵扣税金呢,不是应计入进项税额吗
答你好,应该是应交税费待认证,没有认证的做这一个。
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问前任会计一个往来账应收账款少60万,这个账能接账吗,后任会计应该怎么做?
答同学你好,接手之前,最好让前任把往来账对清楚。接手的话,很难梳理清楚每笔往来的原因。
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问老师好,我刚做会计不久,主要做应收应付,不太懂应收怎么对账,我是说细节,不是说流程
答这个是你们销售方这边根据发货单做那个对账单之后发给客户,对方签字确认,明细根据这个发货单做,上面写上期未收款多少,,下面这个写本期 期末未收款多少,这样,Excel表,之后打印出来发给对方,公司,等确认就可以
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问超三年的应收账款不能收回,可以做坏账损失吗?怎么做会计分录
答你好,先计提坏账然后确认借信用减值损失
贷坏账准备
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问您好,资产负债表应收账款能直接取科目余额吗?小企业会计准则可以这样做吗?
答资产负债表应收账款能直接取科目余额。