导读:往来会计 应收应付如何开展工作
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问请问 我收到会展款如何做账。开具会展发票如何做账
答你好,你们主要从事会展业务吗
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问公司的库存产品用于展会展览,不会收回。如何做会计分录?
答借:销售费用--样品,贷:库存商品,应交税费
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问注册税务师事务所发展会如何
答您好,考过注会是有前景的
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问老师,供销社收到接受捐赠和合作发展基金时分别如何做会计分录?谢谢
答你好; 借银行存款 贷其他应付款 ; 如果代收代付 就这样 ; 借其他应付款贷银行存款
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问开展业务 我们先付款了 借应付贷银存 后来这个业务 不做 会计不知道 做成了预收 借银存 贷应收 现在给会计给了取消协议 现在如何冲账
答你好,现在应收账款和预收账款都有余额是吗?如果是的话,借应收账款贷预收账款。
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问收到政府产业发展专项资金如何做账?
答您好,这个不需要再支付了吧
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问老师,您好。我公司现在支付了一笔“会展展位费”,暂时未收到发票。我写会计分录:借:预付账款 贷:银行存款。那如果下个月我收到发票了。我应该怎样写分录呢?
答这个展位现在已经实际在用了,是不那应该计入销售费用回来发票贴在这个凭证后面就行。
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问老师,合作社收到村集体发展资金如何做账
答借:银行存款
贷:专项应付款
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问请问今年考过了中级,从事10年以上的核算会计,请问现在如何迅速发展?
答您好, 这个只能跳槽到更好的平台才行
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问老师前任会计凭证没有二级科目,我接手后发展应收票据与实际差22万 查不出原因企业十几年的账了,如何处理求老师指点一二
答您好,那肯定还有科目是账实不符的,,核对一下哪些是账实不一样的,一起来调整,往来科目资产和负债有不平的,悄悄对冲一些,实在不平的,比如应收而收不到,这是营业外支出,但不能税前扣除,在年度汇缴要纳税调增